您好 請(qǐng)問(wèn)是專票還是普通發(fā)票 需要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額么
老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了,發(fā)票沒(méi)有到的話我分錄這樣做對(duì)嗎?借~應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 這樣做對(duì)嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時(shí)同行 是不是直接 借原材料/庫(kù)存商品 貸 銀行存款
收到什么費(fèi)用發(fā)票是借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款?銀行付款后借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款嗎?如果付款了,沒(méi)有收到票據(jù),是不是借:-應(yīng)付賬款,貸:銀行存款?(這個(gè)借方-應(yīng)付賬款就代表預(yù)付賬款吧)
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)我們購(gòu)買了一批設(shè)備,已經(jīng)付款,未開發(fā)票,分錄:借:預(yù)付賬款。貸:銀行存款。這樣對(duì)嗎?
老師,這個(gè)款已經(jīng)付了,發(fā)票也已經(jīng)開了,分錄就是借 銷售費(fèi)用 17120 貸應(yīng)付賬款 17120 借 應(yīng)付賬款 17120 貸 銀行存款 17120 這樣做對(duì)嗎
老師,至少的油發(fā)票,會(huì)計(jì)入賬在應(yīng)付賬款,其實(shí)這個(gè)錢老板已經(jīng)出了,那現(xiàn)在我這樣寫對(duì)嗎?借:應(yīng)付賬款,貸:其他應(yīng)付款-老板,等錢給了老板,就,借:其他應(yīng)付款—老板,貸:銀行存款
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒(méi)付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒(méi)有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
是普票哦
那這樣寫分錄正確的哈