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去年12月季報已報,但發(fā)現(xiàn)收入少做 同時費用也少做了,可第4季度報表已預(yù)交了3萬元的稅款,那現(xiàn)在,我想反過賬到12月把收入補(bǔ)上費用不上,我自己算了下,可能還是需要繳納一些錢。 可以更正季報企業(yè)所得稅嗎,如果更正是不是之前繳納3萬要退回 然后在重新核算重新繳納,還是只需要補(bǔ)繳現(xiàn)在少做的收入這塊?

2025-03-12 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-12 14:54

您好,可以更正季度報表的,只需要補(bǔ)交差額部分

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快賬用戶4244 追問 2025-03-12 14:57

這稅局會查嗎 還是說退稅才會影響的

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齊紅老師 解答 2025-03-12 15:03

您好,只要你的處理是有理有據(jù)的還怕查嗎

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快賬用戶4244 追問 2025-03-12 15:05

哪家企業(yè)有理有據(jù)也不想多這事

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齊紅老師 解答 2025-03-12 15:08

是的,在修改企業(yè)所得稅收入的同時還要考慮到增值稅收入,這兩個收入不一致也要有不一致的原因和憑據(jù)的

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您好,可以更正季度報表的,只需要補(bǔ)交差額部分
2025-03-12
您好 請問老板是否清楚這個無票收入
2021-01-22
你會計分錄有誤的就需要調(diào)整以前年度損益
2021-06-28
不需要 ,你這個交時候做4月賬再去調(diào)整就可以,不影響,多計提沖掉,少計提補(bǔ)上
2021-04-06
你好,不需要,企業(yè)所得稅匯算清繳只調(diào)表不調(diào)賬。不需要計提費用。
2022-04-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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