同學(xué),你好 如果之前虧損已經(jīng)彌補(bǔ)完了,現(xiàn)在有盈利的,就要納稅

2022年初單位未彌補(bǔ)虧損是100萬,利潤表第一季度盈利20萬,第二季度虧損-50萬,第三季度虧損是-10萬,電子稅務(wù)局第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤總額是20萬減去未彌補(bǔ)虧損20萬企業(yè)所得稅就是0,第二季度申報(bào)利潤總額是-30萬,第三季度申報(bào)利潤總額是-40萬,這樣申報(bào)下去,我的利潤總額-40萬,我還用了以前的未彌補(bǔ)虧損20萬,那我不是虧了20萬
一月份申報(bào)經(jīng)營所得時(shí)有利潤20萬用彌補(bǔ)以前年度虧損,補(bǔ)上沒交稅,2月利潤表本月合計(jì)虧歲3萬,現(xiàn)在利潤表本年累計(jì)是盈利17萬,這個(gè)月怎么申報(bào)經(jīng)營所得
1月申報(bào)經(jīng)營所得彌補(bǔ)以前年度虧損20萬,2月又產(chǎn)生16萬的利潤,這16萬是不是需要交稅
公司在6月利潤表上有利潤30萬,在申報(bào)經(jīng)營所得時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損30萬,到12月時(shí)虧損17萬,6月彌補(bǔ)的以前年度虧損30萬是不是今年還可以在用?還是彌補(bǔ)完就不能用了
以前年度虧損30萬24年盈利16萬,彌補(bǔ)完虧損14萬,25年一季度盈利12萬,可以先申報(bào)24年匯算清繳再報(bào)25年一季度企業(yè)所得稅,一季度就不交稅是不
老師,商貿(mào)公司稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)金額400萬。但是賬務(wù)系統(tǒng)庫存1600萬,這種風(fēng)險(xiǎn)大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種可行嗎
繳納投標(biāo)費(fèi)借:管理費(fèi)用-投標(biāo)費(fèi),貸銀行存款 收到投標(biāo)費(fèi)的普票如何寫會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)怎么能稅前扣除
老師財(cái)務(wù)軟件的利潤表本年累計(jì)凈利潤和利潤表季報(bào)凈利潤金額為啥不一樣呢?
老師你好,我司銷售家具含設(shè)計(jì),稅率按銷售會(huì)貨物13%嗎?還是分別算稅按設(shè)計(jì)服務(wù)6%呢,銷售部分6呢
老師,我們公司有退稅,也要繳稅,我是等著退稅,還是要先繳稅呀,退稅的金額多,現(xiàn)在繳稅的金額少,我們是小規(guī)模納稅人
老師財(cái)務(wù)軟件的利潤表本年累計(jì)凈利潤和利潤表季報(bào)凈利潤金額為啥不一樣呢?
租賃承包土地用于建廠房,租賃方需要交增值稅嗎?
對(duì)于 電商10月新規(guī),一般納稅人和小規(guī)模申報(bào)操作有區(qū)別嗎?
老師,以前是讓領(lǐng)導(dǎo)覺得你這個(gè)人不錯(cuò),那反過來怎么讓員工覺得這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)不錯(cuò)呢?


我不明白是我一月盈利20萬,彌補(bǔ)了20萬,利潤表上還是盈利20萬,二月利潤表本月合計(jì)虧損了4萬,利潤表本年累計(jì)盈利16萬,我這個(gè)16萬已經(jīng)在一月彌補(bǔ)過虧損了怎么還要交稅
同學(xué),你好 不是,你要看申報(bào)表,有彌補(bǔ)虧損表的
什么意思我沒懂
我一月的彌補(bǔ)虧損二月在彌補(bǔ)虧損那里在填寫一次嗎?
同學(xué),你好 你企業(yè)所得稅申報(bào)表,一般第8欄,就是彌補(bǔ)以前年度虧損,這個(gè)有金額,就是要彌補(bǔ)虧損的
我這個(gè)是經(jīng)營所得,也就是一月我彌補(bǔ)20萬,這個(gè)20萬要在后面的11個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,每個(gè)月都自己填寫要把20萬寫到彌補(bǔ)虧損這一欄嗎
同學(xué),你好 不是,你是經(jīng)營所得,一般是季度申報(bào),你是月度申報(bào)嗎?? 你如果是月度申報(bào),那你收入費(fèi)用這些都寫2月份的不寫1月份的
我是月度申報(bào),我這個(gè)收入費(fèi)用是1至2月的,本年累計(jì)的,我就想問彌補(bǔ)虧損需要每個(gè)月都自己手動(dòng)填寫一下嗎
同學(xué),你好 本年累計(jì)的填寫,那需要每個(gè)月都手動(dòng)填寫彌補(bǔ)虧損金額