個稅的,你可以財務(wù)負責(zé)人、法人在手機個稅APP里面修改一下密碼就可以的。修改了密碼之后,你再用企業(yè)的名字、稅號、密碼登錄 把所有的會計資料交接過來 憑證、賬本、財務(wù)報表、合同,結(jié)算單、申報表、各個申報系統(tǒng)、賬號、密碼 每個月、每個季度、每年需要申報的系統(tǒng)賬號 每個月的工作任務(wù) 都需要 做一個交接清單,雙方簽字。
老師:剛面試了這一家,屬什么行業(yè)?2019.5月底新開的一家公司,原來有個財務(wù)做了一兩個月走了,沒有移交數(shù)據(jù),沒有軟件。那我主要做內(nèi)賬怎么 做?做哪些內(nèi)容?他說是有個平臺讓客人下單,然后司機晚上送貨過去,收款回來。每天司機8點前交單據(jù)給我對賬,看哪里金額不對?核對好知道呢,我該怎么做?我是去年考的初級,剛轉(zhuǎn)行會計。請多多詳細介紹一下,謝謝!
老師老師,我覺得自己肯定是去當炮灰的肯定沒戲,但是呢有機會我還是想去碰碰,萬一走運了呢?這是一家藥企,我是這樣,之前8月份通過了會計初級考試之后去到了代理記賬公司做實習(xí)生,幫師傅忙完季報就離職了,師傅季報比較忙交給了我10來家一般納稅人零申報和10來家小規(guī)模讓我登賬報稅,忙完了那一陣子就走了,現(xiàn)在離職在家,我想請問老師,今天這個藥企發(fā)來了面試邀請,能否讓老師幫我看一下有什么需要注意的,還有就是面對面試中財務(wù)主管可能會問及的問題我想做一下準備,麻煩老師了
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認證的5.66可抵扣進項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進去,我就寫了下面的會計分錄,請問我做的會計分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫合適?應(yīng)該寫待認證進項稅額嗎?下月不用把認證后的進項稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
老師你好,我們公司現(xiàn)在有好幾家公司,財務(wù)就我一個人,加上這個月注冊的2家影視公司,共6家公司。前幾天影視公司老板讓我給另一家同行業(yè)的開票17萬,他們好像是沒有按期申報納稅被稅務(wù)機關(guān)拉進走逃失聯(lián)的黑名單了,稅務(wù)異常雖然處理了都是黑名單還沒放出來,所以1分都開不了,說那邊財務(wù)不用了要我來處理,所以我現(xiàn)在相當于在透過我們老板和專管員在處理這個事情,電子稅務(wù)局密碼給我了,然后又發(fā)給我一張購進影視制作的票21萬,其他的所有都沒有,我想問下這家公司我應(yīng)該接嗎?如果接,要做好哪些交接?另外加上這家就有3家影視傳媒公司,請問做賬和報稅有區(qū)別嗎?
去年10月10號入職到現(xiàn)在5.1有半年多了,人事想讓我走,得賠償我多少?上個會計是把管理合同的事推給她了,她把人家弄走了。這回人事想讓我走,水電燃氣費我不交是她的活,單位手機繳費讓我去給做變更我推出去了,又想讓離職人員手機號轉(zhuǎn)我名下,我說我名下辦卡已滿,啥活找我我就往外推,我不干她就得干,所以看不上我。我讓他們報銷自己填單子黏票子,他們感覺我做的不對,為難他們。有個員工信用問題辦不了銀行卡,來回取錢路遠,她想申請打家里人卡或者店長卡,我問了會計會計的意思是讓她找領(lǐng)導(dǎo)或者人事,通過他們的口告訴自己怎么付,別自己拿主意,后期有官司不好弄,這個估計他的生氣,認為不該推給她,之前會計都是個人微信轉(zhuǎn)給那人,這不是為難我?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財務(wù)報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項目已經(jīng)出審計報告,這個記什么會計科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個項目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時候分錄是怎樣的
甲方(債務(wù)人)、乙方(原債權(quán)人)、丙方(債權(quán)受讓人),我們是丙方分包了乙方的勞務(wù),乙方給甲方開1000萬工程款發(fā)票,甲方付乙方本應(yīng)付1000萬,但現(xiàn)在只有700萬款跟價值300萬房子,而我們分包了乙方的勞務(wù),又將這價值300萬的房子給我們了,我們?nèi)叫枰瀭鶛?quán)債務(wù)清償協(xié)議,我們也開300萬發(fā)票給了乙方,后邊這300萬不再走賬了,這樣對我們也就是丙方有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
1、老師:下面這道題,轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)為何是9%的稅率,不是13%嗎? 2、另外為何不減當時購進時成本和契稅? 3、老師可以幫忙總結(jié)一下轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)以及建筑什么情況下13%、9%,什么情況下用5%稅率和3%稅率。 什么情況下建筑和房地產(chǎn)用差額?
括號1里的內(nèi)容是啥意思
給我一個模板吧,就是針對我上面的情況,我一會兒就要交接了,我自己在外面也來不及做,hxd2617@163.com
這幾個你直接下載下來打印就行
四個表格,用那張做交接好呢?
第一個, 需要交接什么自己寫 下面的可以作為參考,你需要交接哪些自己記不起來的,可以看下下面的。