您好,紅沖原分錄,再做正確金額的分錄,2個分錄里 損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時2024的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
去年有個工程沒有收入,但是賬面我把成本結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在我要沖銷去年多結(jié)轉(zhuǎn)的這部分成本怎么做賬?
老師,我單位是一般納稅人在5月多開了普票80000,在6月紅沖了80000,分錄咋做帳,且5月結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,6月紅沖了,那么成本分錄咋做帳
老師您好,請問一下,我公司去年10月份結(jié)轉(zhuǎn)成本轉(zhuǎn)多了,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本20000 貸:工程施工20000 多結(jié)轉(zhuǎn)了20000元,已經(jīng)跨年了,我現(xiàn)在怎么處理?分錄怎么寫
2023年12月份我多結(jié)轉(zhuǎn)成本44483.59,2024年1月份怎么做分錄
2023年12月份多結(jié)轉(zhuǎn)成本44484.53元,現(xiàn)在怎么做分錄。
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因?yàn)檫@個是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
老師,那我是在12月份里面調(diào)整做分錄,還是在1月份里面調(diào)整做分錄,哪種好些呢?
您好,在1月調(diào)整就不用反結(jié)賬嘛,我們用未分配利潤這個科目又不影響25年利潤的
如果我不在12月里調(diào)整的話,那去年的報表數(shù)據(jù)不對,這怎么辦?
您好,我們調(diào)整分錄寫在1月出是要調(diào)整去年報表的呀,我上面是這么寫的
您好,紅沖原分錄,再做正確金額的分錄,2個分錄里 損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時2024的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。 這個分錄怎么寫老師?是用正數(shù)還是用負(fù)數(shù)?
您好,紅沖是負(fù)分錄,相當(dāng)于12月分錄沒做過,再做正確金額的分錄,這些損益體現(xiàn)在24年報表里
這些分錄是在1月賬務(wù)里面調(diào)整,紅沖原分錄,是嗎? 調(diào)整以前年度的這個分錄是怎么寫老師,麻煩你寫給我一下,謝謝!
您好,好的,咱原分錄能分享下么,這是根據(jù)原分錄寫的,還有正確的數(shù)字,我一起帶入
紅沖原分錄,我能不能這樣子做: 把多結(jié)轉(zhuǎn)的部分金額紅沖,這樣可以不?
您好,可以,這個要計(jì)算,我比較簡單粗暴,不計(jì)算
老師,是截圖里那樣紅沖嗎? 正確的數(shù)據(jù)如下: 主營業(yè)務(wù)成本3337696.08 90%以上飼料鳳玖玖3130481.79 90%以下飼料鳳玖玖9626.16 105-5%蛋青年雞鳳玖玖16024.43 42-84日齡蛋小雞飼料鳳玖玖162920.78 公雞料鳳玖玖19437.74
您好,2個分錄的主營業(yè)務(wù)成本改為未分配利潤就可以了,24年主營業(yè)務(wù)成本是原報表%2B3337696.08-3838088.73
3638088.73正數(shù)的這個分錄是我在24你按9月做的分錄,紅色數(shù)字的是在1月份紅沖9月份的這張分錄。所以您說的這句話我還是不能理解,老師,麻煩你直接給我寫出分錄來,可以嗎? 您好,2個分錄的主營業(yè)務(wù)成本改為未分配利潤就可以了,24年主營業(yè)務(wù)成本是原報表+3337696.08-3838088.73
老師是這樣子嗎?
哦哦,圖1和較2金額一樣的,在24年報表里?影響利潤的是 3838088.73對不對,現(xiàn)在要改為3337696.08,那成本把原來減了,加上現(xiàn)在正確的,這樣能理解么
紅色字的這一個分錄的主營業(yè)務(wù)也要改為利潤分配嗎?
您好,是的,所有寫在25年分錄里的損益科目都要改
老師你幫我檢查一下每個科目是不是這樣寫? 黑色字體的這一個是重新做的正確數(shù)據(jù)的分錄,紅色字體那個是紅沖9月份結(jié)轉(zhuǎn)的原分錄。 麻煩老師指導(dǎo),謝謝!
再幫我看一下這個分錄的摘要是不是這樣寫?
您好,分錄對的,摘要添加一下2024年在9月前