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老師,我們匯算清繳還沒有做,但是我在填高企年報的時候有一項高企所得稅減免額需要填,這個咋算呢

2025-03-07 09:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-07 09:25

您好,這個得提前算好,減免金額=納稅調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額*10%

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快賬用戶9744 追問 2025-03-07 09:28

納稅調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額小于0,是不是高企所得稅減免額就是填0就可以了

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齊紅老師 解答 2025-03-07 09:28

對,等于是沒有交稅,那就是零

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快賬用戶9744 追問 2025-03-07 09:29

老師,公司的納稅總額包含個稅么

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齊紅老師 解答 2025-03-07 09:29

這個是不包含個稅的

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您好,這個得提前算好,減免金額=納稅調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額*10%
2025-03-07
您好,還是按照正常的去計提,到匯算清繳來計算,到時候再減少計提。 謝謝!
2021-02-20
同學(xué)你好 按照年度利潤核算
2021-05-06
你好,是的,按照自己賬上的實際數(shù)據(jù)填列
2023-02-14
同學(xué)你好,這個減免的,也填寫0就行了。
2021-05-20
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