同學(xué)你好,這個(gè)需要員工報(bào)銷單和委托付款協(xié)議,國內(nèi)公司沒出錢,可以記入國外公司的其他應(yīng)付款中。

我們這邊是一個(gè)供應(yīng)鏈公司,也就是一個(gè)服務(wù)商,我們?cè)趪膺M(jìn)回來的貨賣給國內(nèi)客戶,所有的費(fèi)用都是國內(nèi)客戶承擔(dān), 費(fèi)用又國內(nèi)客戶轉(zhuǎn)給我們,我們委托報(bào)關(guān)公司報(bào)關(guān)和把款付到國外去,后面就是開票流程了,我們收到國內(nèi)客戶多少錢就開多少票出去,我們付出去的這部分有海關(guān)增值稅抵扣,這樣銷售額就不用交稅了,相當(dāng)于我們平進(jìn)平出,這樣海關(guān)會(huì)不會(huì)查我們 ,都沒有賺錢的嗎?
老師,這幾個(gè)問題請(qǐng)您幫我看看呢1.目前公司的收入確認(rèn)政策?海外業(yè)務(wù)如何確認(rèn)?國內(nèi)組件業(yè)務(wù)如何確認(rèn)?國內(nèi)工程業(yè)務(wù)如何確認(rèn)?預(yù)收賬款是不是未開票收入?公司營業(yè)收入和納稅申報(bào)表及出口免抵退申報(bào)表是否一致? 2. 目前公司是如何做成本結(jié)轉(zhuǎn)的?是用的什么財(cái)務(wù)系統(tǒng)?ERP系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)還是手工結(jié)轉(zhuǎn)?工程成本是如何確認(rèn)及結(jié)轉(zhuǎn)的?預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款同時(shí)都很大,是不是未到票的采購款?
某個(gè)人在中國國內(nèi)通過銀行私賬轉(zhuǎn)私賬付款給賣方個(gè)人,購入的20多萬攝像頭器材,然后委托有代理出口資質(zhì)的公司將貨物銷售出口到國外, 想確認(rèn)以下幾點(diǎn): 1. 如果要享受出口免稅,就必須取得采購該攝像頭的發(fā)票,對(duì)吧? 2. 發(fā)票的開具方,是否必須與采購貨款的收取方一致?需與銀行入賬記錄一致嗎? 3. 該發(fā)票可否找第三方的個(gè)體戶開出同樣商品類型和同樣金額也可以?
請(qǐng)教老師以下問?: 某個(gè)人在中國國內(nèi)通過銀行私賬轉(zhuǎn)私賬付款給賣方個(gè)人,購入的20多萬攝像頭器材,然后委托有代理出口資質(zhì)的公司將貨物銷售出口到國外, 想確認(rèn)以下幾點(diǎn): 1. 如果要享受出口免稅,就必須取得采購該攝像頭的發(fā)票,對(duì)吧? 2. 發(fā)票的開具方,是否必須與采購貨款的收取方一致?需與銀行入賬記錄一致嗎? 3. 該發(fā)票可否找第三方的個(gè)體戶開出同樣商品類型和同樣金額也可以?
老師請(qǐng)教一個(gè)問題,我們公司有時(shí)候會(huì)接外貿(mào)免稅的標(biāo),比如A單位采購?fù)赓Q(mào)免稅產(chǎn)品我們中標(biāo)100W,我們需要全額100萬付給境外公司采購,利潤全部都留在國外,相關(guān)外貿(mào)代理費(fèi)用還得我們出,員工工資也我們國內(nèi)出,導(dǎo)致我們國內(nèi)公司資金緊張,國外的錢又不知道怎么拿回來。這個(gè)情況要怎么解決?請(qǐng)老師指點(diǎn)一下該怎么操作這樣的業(yè)務(wù)呢?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答

