你好,可以的,不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。如果是一般計(jì)稅的,一三年之后買來的,一般計(jì)稅13%,銷售貨物里面填寫就行。
老師 我們公司是一般納稅人將車輛賣給個(gè)人,并且去二手車市場(chǎng)開具了發(fā)票,怎么報(bào)稅增值稅 應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表的哪里呢?
老師 我們公司的車 做固資處理 進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣 現(xiàn)在把車子賣個(gè)個(gè)人 在二手車市場(chǎng)開的二手車交易發(fā)票 這種操作是否合規(guī)?我們還需要申報(bào)增值稅嗎?
老師 我們是運(yùn)輸公司 有車輛我們賣出去了 賣出去的車輛是賣給個(gè)人不需要開發(fā)票的 就在申報(bào)增值稅的時(shí)候做了未開票收入 稅務(wù)我們做了固定資產(chǎn)清理 那還藥另外做分錄說明未開票收入這項(xiàng)嗎
老師,我們公司是一般納稅人公司,處置二手車,當(dāng)時(shí)買的時(shí)候是新車,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)使用,現(xiàn)在要賣這輛車給個(gè)人,開13%的普通發(fā)票對(duì)吧?,這個(gè)銷項(xiàng)稅可以用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
老師我想問下老板上個(gè)月把公司的車賣了,他在二手車交易市場(chǎng)開了一個(gè)機(jī)動(dòng)車發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)稅款的稅率是0.005。這輛車購(gòu)進(jìn)的時(shí)候抵過稅的,我現(xiàn)在是不是在開出來一張銷售汽車的專票就可以了。
企業(yè)所得稅實(shí)發(fā)工資只關(guān)聯(lián)了我個(gè)稅系統(tǒng)中的9月份工資,應(yīng)該是系統(tǒng)的問題吧,如果忽略提示,可以嗎
您好,建筑業(yè)一般納稅人企業(yè),掛靠公司開來勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,人工成本,記應(yīng)付職工薪酬還是應(yīng)付賬款?
與業(yè)主簽訂勞務(wù)合同,然后工人工資由甲方代開,施工方只收到部分工程款,由業(yè)主代發(fā)的工資,施工方怎樣入賬
應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目有哪些稅費(fèi)級(jí)附加明細(xì)科目有哪些
員工出公差開公司車違章,公司報(bào)銷,違章的發(fā)票是個(gè)人的名字,這張發(fā)票公司能用嗎
中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額標(biāo)注了單位到底扣不扣分啊,有考過的說不扣的,也有說會(huì)扣的,有沒有老師咨詢過官方啊?
老師,我申報(bào)了一個(gè)技術(shù)合同的金額1000元,印花稅申報(bào)表顯示應(yīng)交稅費(fèi)0.15元,我提交社申報(bào)后,怎么沒有提示我去扣費(fèi)呢?電子稅務(wù)局系統(tǒng)查詢未繳費(fèi)的也沒有數(shù)據(jù),
我們是小規(guī)模納稅人,電商賺傭金的公司,現(xiàn)在傭金到賬的話,如果是報(bào)稅的話直接按40%的交稅是嗎?
老師,預(yù)付賬款在借方填報(bào)表是正數(shù)嗎
老師,現(xiàn)在500萬以下一次折舊,我10000左右的浴缸直接入費(fèi)用問題大不大牙
不需要轉(zhuǎn)出?那我們之前抵完的也就?抵完了?現(xiàn)在只需要交賣車的價(jià)款的稅金我們買的時(shí)候花了39萬,現(xiàn)在賣才賣9.3萬元,我們是一般納稅人
對(duì)的是的,是這么做的。
我怎么從百度上看說要分情況做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢老師
老師,如果匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)銷售的固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么做?填匯算申報(bào)表需要怎么填?
你好,你正常銷售出去因?yàn)樾枰辉鲋刀惖?,所以不需要轉(zhuǎn)出,你又不是改變用途
如果你處置價(jià)格不公允,你稅務(wù)局會(huì)要求你們補(bǔ)稅的。
哦 ,這個(gè)賣車的銷項(xiàng)能用取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎老師?
可以 你是一般計(jì)稅的,就可以用其他的進(jìn)項(xiàng)來抵扣。
老師,你之前幫我解答的時(shí)候說會(huì)涉及資產(chǎn)處置損益,這個(gè)科目我不太會(huì)用,像我們現(xiàn)在這個(gè)車價(jià)稅合計(jì)是442800元,已提折舊142401.28元,售價(jià)是價(jià)稅合計(jì)93000元,老師,您幫用分錄我分析一下這個(gè)整個(gè)的做賬流程可以嗎?
資產(chǎn)處置損益這個(gè)科目就是你的處置虧損或者盈利,442800-142401.28-93000÷1.13 出來的如果是大于0的,借資產(chǎn)處置損益貸固定資產(chǎn)清理 小于0的話,做相反的