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老師,公司之前買(mǎi)的車(chē)現(xiàn)在賣(mài)給個(gè)人,二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)的發(fā)票給個(gè)人了,我們直接申報(bào)未開(kāi)票收入可以吧?這輛車(chē)購(gòu)進(jìn)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)我們抵扣了,現(xiàn)在需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?老師,我想知道我們公司是建筑業(yè),申報(bào)這個(gè)賣(mài)車(chē)的稅應(yīng)該填到申報(bào)表哪項(xiàng)里?

2025-03-06 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-06 09:57

你好,可以的,不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。如果是一般計(jì)稅的,一三年之后買(mǎi)來(lái)的,一般計(jì)稅13%,銷(xiāo)售貨物里面填寫(xiě)就行。

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快賬用戶8792 追問(wèn) 2025-03-06 09:59

不需要轉(zhuǎn)出?那我們之前抵完的也就?抵完了?現(xiàn)在只需要交賣(mài)車(chē)的價(jià)款的稅金我們買(mǎi)的時(shí)候花了39萬(wàn),現(xiàn)在賣(mài)才賣(mài)9.3萬(wàn)元,我們是一般納稅人

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齊紅老師 解答 2025-03-06 09:59

對(duì)的是的,是這么做的。

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快賬用戶8792 追問(wèn) 2025-03-06 10:00

我怎么從百度上看說(shuō)要分情況做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢老師

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快賬用戶8792 追問(wèn) 2025-03-06 10:02

老師,如果匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)銷(xiāo)售的固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么做?填匯算申報(bào)表需要怎么填?

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齊紅老師 解答 2025-03-06 10:02

你好,你正常銷(xiāo)售出去因?yàn)樾枰辉鲋刀惖?,所以不需要轉(zhuǎn)出,你又不是改變用途

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齊紅老師 解答 2025-03-06 10:02

如果你處置價(jià)格不公允,你稅務(wù)局會(huì)要求你們補(bǔ)稅的。

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快賬用戶8792 追問(wèn) 2025-03-06 10:07

哦 ,這個(gè)賣(mài)車(chē)的銷(xiāo)項(xiàng)能用取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎老師?

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齊紅老師 解答 2025-03-06 10:08

可以 你是一般計(jì)稅的,就可以用其他的進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣。

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快賬用戶8792 追問(wèn) 2025-03-06 10:14

老師,你之前幫我解答的時(shí)候說(shuō)會(huì)涉及資產(chǎn)處置損益,這個(gè)科目我不太會(huì)用,像我們現(xiàn)在這個(gè)車(chē)價(jià)稅合計(jì)是442800元,已提折舊142401.28元,售價(jià)是價(jià)稅合計(jì)93000元,老師,您幫用分錄我分析一下這個(gè)整個(gè)的做賬流程可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-06 10:18

資產(chǎn)處置損益這個(gè)科目就是你的處置虧損或者盈利,442800-142401.28-93000÷1.13 出來(lái)的如果是大于0的,借資產(chǎn)處置損益貸固定資產(chǎn)清理 小于0的話,做相反的

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你好,可以的,不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。如果是一般計(jì)稅的,一三年之后買(mǎi)來(lái)的,一般計(jì)稅13%,銷(xiāo)售貨物里面填寫(xiě)就行。
2025-03-06
您好,不合規(guī)。自己直接賣(mài)按照13%開(kāi)票(已抵扣進(jìn)項(xiàng)),需要報(bào)稅。
2022-05-05
是的,就是你說(shuō)的那個(gè)思路
2024-01-23
認(rèn)證發(fā)票環(huán)節(jié) 你公司收到一張包含?5?輛車(chē)的機(jī)動(dòng)車(chē)專用發(fā)票,需要先對(duì)這張發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證。在認(rèn)證平臺(tái)上,將整張發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證操作,這是確保發(fā)票信息能夠正常進(jìn)入增值稅抵扣系統(tǒng)的第一步。認(rèn)證后的發(fā)票信息會(huì)包含可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額總額等相關(guān)數(shù)據(jù)。 填寫(xiě)增值稅申報(bào)表 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理未銷(xiāo)售車(chē)輛部分: 在增值稅申報(bào)表附表二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))中,先將整張發(fā)票認(rèn)證通過(guò)的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě)在?“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”?欄次。 對(duì)于未銷(xiāo)售的?4?輛車(chē)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,需要在?“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”?部分進(jìn)行轉(zhuǎn)出處理。計(jì)算未銷(xiāo)售車(chē)輛對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以通過(guò)發(fā)票上的稅額按車(chē)輛數(shù)量比例進(jìn)行劃分。例如,假設(shè)整張發(fā)票稅額為?50000?元,5?輛車(chē)平均分?jǐn)偠愵~,每輛車(chē)對(duì)應(yīng)的稅額為?10000?元。那么對(duì)于未銷(xiāo)售的?4?輛車(chē),需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額為?40000?元,在?“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額?-?免稅項(xiàng)目用”(這里假設(shè)未銷(xiāo)售車(chē)輛暫不抵扣,類似免稅情況的處理方式)或其他合適的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄位填寫(xiě)?40000?元。 正常申報(bào)已銷(xiāo)售車(chē)輛部分的進(jìn)項(xiàng)稅額: 已銷(xiāo)售的?1?輛車(chē)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額?10000?元,按照正常的進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)流程,在計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí)可以進(jìn)行抵扣。這部分進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)參與到增值稅一般納稅人申報(bào)表主表的?“進(jìn)項(xiàng)稅額”?欄目的計(jì)算中,從而減少當(dāng)期應(yīng)納稅額。
2024-12-05
由于你公司屬于增值稅一般納稅人,如果銷(xiāo)售車(chē)已抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅的汽車(chē),需要按照適用稅率征收增值稅。目前增值稅適用稅率為13%。
2021-10-27
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