你好,你如果是用來(lái)招待客戶的話就不能夠抵扣
老師下午好,我們公司是做貿(mào)易的 一般納稅人,每月開(kāi)票金額在130萬(wàn)左右,,年底老板要買(mǎi)幾箱茅臺(tái)送給客戶,金額在二十萬(wàn)左右,這個(gè)可以一筆入招待費(fèi)嗎,,對(duì)方可以開(kāi)普通發(fā)票和增值稅專(zhuān)用發(fā)票,,,如果我們要求對(duì)方開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,,我們可以用來(lái)抵扣嗎
老師,請(qǐng)教一下,有客戶這個(gè)月要票,進(jìn)項(xiàng)不夠,能不能先開(kāi)票,下月初1—2號(hào)左右供應(yīng)商把票開(kāi)給我們,到時(shí)能勾選抵扣嗎,不用交稅吧?我們這邊金稅四期已上線,都是全電發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們是一般納稅人拍賣(mài)公司,開(kāi)了拍賣(mài)會(huì),2天展覽1天拍賣(mài),這3天發(fā)生的酒店場(chǎng)地費(fèi)(展租費(fèi)),搭建費(fèi),來(lái)參觀的和拍賣(mài)的客戶住宿費(fèi),工作人員和客戶的餐費(fèi)(混合)怎么做賬呢,做到銷(xiāo)售費(fèi)用的那個(gè)二級(jí)科目,專(zhuān)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎,企業(yè)所得說(shuō)能全額扣除嗎
老師,我們1月份給客戶送茅臺(tái)酒2萬(wàn)左右費(fèi)用,賣(mài)酒的給我們開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,有2個(gè)問(wèn)題: 1、增值稅發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額我們能抵扣嗎 2、做賬是做到業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎
老師,和您咨詢一個(gè)問(wèn)題,我們單位購(gòu)買(mǎi)保健品送客戶,入了業(yè)務(wù)招待費(fèi),對(duì)方給我們開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我們可以進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
個(gè)人所得稅申報(bào)流程是什么
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,這題中,應(yīng)收票據(jù)減少20萬(wàn),那對(duì)應(yīng)的應(yīng)該也是銀行存款減少,應(yīng)付職工薪酬減少也是對(duì)應(yīng)的銀行存款,預(yù)收賬款增加也是對(duì)應(yīng)的銀行存款,這三都涉及到經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流,為什么還要算這三,怎么理解,其它我理解的是沒(méi)有涉及現(xiàn)金流,所以得調(diào)整
退稅的整個(gè)流程,以及如何把貨物包裝成能退稅的
老師我們企業(yè)一般納稅人變成農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法的納稅人,那銷(xiāo)售時(shí)開(kāi)出的發(fā)票怎么抵扣自開(kāi)的收購(gòu)小票呀
發(fā)工資3000,社保個(gè)人承擔(dān)部分公司付了,怎么申報(bào)個(gè)稅
老師,現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)材料成本,這個(gè)領(lǐng)料單是什么時(shí)候做的
客戶告知函和押品知情書(shū)是什么?
老師,我公司這個(gè)月用國(guó)內(nèi)ERP了,那個(gè)收入和成本是不是都在國(guó)內(nèi)ERP里去導(dǎo)數(shù)據(jù)了嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,這題是500+10=510,水災(zāi)造成設(shè)備損毀賠款10萬(wàn),那為什么收到購(gòu)入設(shè)備留抵退稅不算在內(nèi),它同樣也是購(gòu)買(mǎi)設(shè)備產(chǎn)生的,屬于投資活動(dòng)
老師我們是小規(guī)模,是專(zhuān)門(mén)做視頻拍攝的,客戶要開(kāi)專(zhuān)票,我是按照1%開(kāi)還是按照3%開(kāi)專(zhuān)票啦?
是送給客戶的
你好,你送人的話這個(gè)要視同銷(xiāo)售可以抵扣,但是你送出去的時(shí)候要當(dāng)銷(xiāo)售。
如果視同銷(xiāo)售,那我們要交銷(xiāo)項(xiàng)稅,那進(jìn)項(xiàng)稅額不是白抵扣了
你好,理解上確實(shí)是這樣。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。