拍賣活動成本分攤:場地租用、搭建費記入“展覽費”;客戶住宿費記“會議費”;餐費記“業(yè)務招待費”。專票可抵扣進項稅。所得稅處理需區(qū)分業(yè)務性質,展覽收入按服務類,拍賣收入按商品交易,分別計稅。
老師,請問一下公司是一般納稅人,公司在酒店舉行3天拍賣會,拍賣期間來參加拍賣會的客戶住宿費公司承擔的,還有網絡同步拍賣,網絡工作人員在拍賣會期間的住宿費也是公司承擔的,請問我可以做到銷售費用-拍賣會費用嗎,進項稅能抵扣嗎,企業(yè)所得說能全額扣除嗎
老師,我們湖北天創(chuàng)賣貨給上海凱瑞斯,找物流公司開了一張運輸發(fā)票,實際是買來的發(fā)票(由于天創(chuàng)電子稅務局發(fā)票額度一直提不起來,所以老板就搞證據,到時候好跟專管員講,本來沒有物流票的) 現在有三個問題 第一、天創(chuàng)需要跟物流公司簽運輸合同嗎? 第二、這張物流票我們沒有從天創(chuàng)賬戶轉賬給物流公司,因為這個物流公司之前欠老板另外一個公司的錢,所以就這樣抵扣了(或許抵扣過程更復雜),這個處理方法行嗎?如果不行,您建議我們怎么做?如果行,如何入賬?(我們辦公室的人說老板其他的公司都是這么操作,不可能發(fā)票、轉賬都能一一對上,或者說基本不會一一對應上,如果專管員問起來,就靠自己去編合理的理由) 第三、這張發(fā)票如何入賬,進銷售費用嗎?那另外一個科目呢?
請問一下老師,我們是一般納稅人拍賣公司,開了拍賣會,2天展覽1天拍賣,這3天發(fā)生的酒店場地費(展租費),搭建費,來參觀的和拍賣的客戶住宿費,工作人員和客戶的餐費(混合)怎么做賬呢,做到銷售費用的那個二級科目,專票能抵扣進項稅嗎,企業(yè)所得說能全額扣除嗎
老師,我們去年有一張自產農產品進項稅額認證了,做了招待費用,是不是這個進項稅額要轉出呢?
固定資產賬面價值不小心成負數了,在匯算清繳的時候,可以填負數嗎還是怎樣改一下
老師,固定資產比如3月購買的,應該4月折舊,但是4月忘記錄入了,那么5月在折舊可以嗎?比正常的要一個月行嗎
老師,穩(wěn)崗補貼要不要交增值稅的?
深圳市的企業(yè)要做減資,工商變更,他的流程是什么呀?是哪個網站上去操作?深圳市的工商變更網是哪個呀?
老師,微信掃二維碼轉賬的錢,入賬憑證用啥入,是轉賬記錄就可以還是要打轉賬電子憑證出來,但是好像轉賬有電子憑證,掃二維碼的沒有,如圖掃二維碼付款的沒有這種憑證
請問老師,注銷公司財務報表未分配利潤有金額需要清零嘛?
建筑工程企業(yè),增值稅簡易計稅,清包工可以用收入減扣掉員工工資成本再算3個點的稅嗎
老師匯算清繳這里面為什么是付數,沒有業(yè)務發(fā)生
公司去年購買了一臺電腦5000元,匯算清繳時如果我不享受加速折舊該怎么填報A105080這張表
客戶住宿費記入會議費,可以沒有會議紀要什么的,你看清楚題目
客戶住宿費應計入"客戶服務費"或"接待費",無需會議紀要。專票抵扣及所得稅扣除需遵循會計準則與稅法規(guī)定。
能說清楚一下嗎,那幾個費用分別能計入銷售費用那個二級科目,專票能不能抵扣,企業(yè)所得說能不能全額扣除
展覽費不是去參加展會發(fā)生的費用嗎,我們就是主辦方,這個能進展覽費嗎
展覽費計入“組織費用”;客戶住宿費計入“客戶服務費”;餐費計入“業(yè)務招待費”。專票可抵扣,所得稅視具體業(yè)務分類。作為主辦方,展覽費當然計入“組織費用”。
展覽費計入“組織費用”,客戶住宿費計入“客戶服務費”,餐費計入“業(yè)務招待費”。專票能抵扣,所得稅看業(yè)務性質。