是,利息收入入財(cái)務(wù)費(fèi)用借方紅字
老師,銀行利息收入,借方計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字金額,借方計(jì)入銀行存款藍(lán)字金額,這樣就對(duì)沖了,銀行利息就沒(méi)有了嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息收入是記借方紅字嗎?
利息收入應(yīng)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用借方(用紅字?)
老師,收到銀行利息收入,借銀行存款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入(紅字)對(duì)嗎
開(kāi)戶行收到銀行利息的:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 用紅字記入借方嗎?
為什么借長(zhǎng)投900貸投資收益900
@董老師在線嗎,請(qǐng)教的
提問(wèn):入庫(kù)3000元,老板將這3000元,轉(zhuǎn)做實(shí)收資本,是這么做?借:原材料3000.貸應(yīng)付賬款,借:應(yīng)付賬款,貸:實(shí)收資本,還需要沖減原材料?還要怎么做???
開(kāi)業(yè)前期老板拿進(jìn)來(lái)的備用金要怎么入賬?
你好,小規(guī)模,無(wú)票收入季度超過(guò)30萬(wàn),需要繳納增值稅嗎,沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的,是超過(guò)的部分繳納,還是全額
老師,財(cái)管里第七章經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)批量怎么算?
老師,8月繳納公積金的時(shí)候少1個(gè)人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個(gè)人公積金,7月個(gè)人承擔(dān)公積金是945元,8月個(gè)人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
老師我們銷售額是490000萬(wàn)元(開(kāi)的銷售票都是13%),老板讓增值稅稅負(fù)為0.081?我應(yīng)該勾選多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,員工在其他地方領(lǐng)工資交社保的,在這公司也是簽勞動(dòng)合同嗎?還是簽勞務(wù)合同
老師,把會(huì)計(jì)科目二級(jí)科目給我發(fā)一下唄
那么如果我銀行付款產(chǎn)生了一筆5塊錢的手續(xù)費(fèi),然后這個(gè)付款賬戶有問(wèn)題被退回了,手續(xù)費(fèi)也退回了,這個(gè)退回的手續(xù)費(fèi)怎么入賬呢額?是財(cái)務(wù)費(fèi)用科目不能有貸方收入嗎?
手續(xù)費(fèi)也退回,若是當(dāng)月,可不做賬
跨月了呢
上月確認(rèn)財(cái)務(wù)費(fèi)用,跨月紅沖財(cái)務(wù)費(fèi)用
紅沖直接就是借財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) -5 貸銀行存款-5,還是調(diào)換一哈借貸方呢?
是財(cái)務(wù)費(fèi)用科目不能有貸方收入還是發(fā)生額還是什么嗎?我記得之前有老師講過(guò)
是財(cái)務(wù)費(fèi)用科目不能有貸方
財(cái)務(wù)費(fèi)用科目不能有貸方,那么跨月紅沖手續(xù)費(fèi)就是借財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) -5 貸銀行存款-5,對(duì)嗎?
跨月紅沖手續(xù)費(fèi)就是
借財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) -5 借:銀行存款 5
好的老師
好的,祝你工作順利!