是,利息收入入財(cái)務(wù)費(fèi)用借方紅字
老師,銀行利息收入,借方計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字金額,借方計(jì)入銀行存款藍(lán)字金額,這樣就對(duì)沖了,銀行利息就沒(méi)有了嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息收入是記借方紅字嗎?
利息收入應(yīng)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用借方(用紅字?)
老師,收到銀行利息收入,借銀行存款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入(紅字)對(duì)嗎
開戶行收到銀行利息的:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 用紅字記入借方嗎?
小規(guī)模納稅人每季度所交所得稅是怎么算出來(lái)的
老師,公司為自來(lái)水公司,小規(guī)模納稅人,簡(jiǎn)易征收。稅務(wù)局叫整改,把原先開3%個(gè)點(diǎn)的水表發(fā)票改為開13%,補(bǔ)22至25年的水表發(fā)票10%個(gè)點(diǎn),憑證該怎么出呢?之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票從沒(méi)抵扣過(guò),現(xiàn)在怎么補(bǔ)抵扣,賬上怎么做?
老師好!客戶付款少了11塊錢,導(dǎo)致應(yīng)收賬款掛賬11,可以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我之前都沒(méi)計(jì)提社保,現(xiàn)在計(jì)提工資和社保我是在9月份做嗎?社保費(fèi)是當(dāng)月申報(bào)就繳納了,我是從9月份還是10月份社保計(jì)提呀?
老師,報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),有一個(gè)職工薪酬,我們企業(yè)就有一個(gè)人了,這人工資做到管理費(fèi)用,今年出的產(chǎn)品,都是以前做出來(lái)的,那這個(gè)怎么填,
老師,發(fā)出商品是主科目吧,科目設(shè)置里面沒(méi)有怎么辦
小規(guī)模變一般納稅人要辦什么手續(xù)步驟怎么做
老師,上個(gè)季度暫估了成本費(fèi)用19萬(wàn),這個(gè)季度取得10萬(wàn),怎么入賬啊,暫估是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款-暫估
老師,我們辦公租房支付的房租,現(xiàn)金流是計(jì)入其他還是購(gòu)買商品呢
在實(shí)操的時(shí)候,建設(shè)單位甲方簽訂的工程施工總合同,在次月申報(bào)印花稅的時(shí)候,必須要按照合同總金額為計(jì)稅依據(jù),一次性繳納嗎,可以根據(jù)進(jìn)度結(jié)算工程量什么的來(lái)分次繳納嗎
那么如果我銀行付款產(chǎn)生了一筆5塊錢的手續(xù)費(fèi),然后這個(gè)付款賬戶有問(wèn)題被退回了,手續(xù)費(fèi)也退回了,這個(gè)退回的手續(xù)費(fèi)怎么入賬呢額?是財(cái)務(wù)費(fèi)用科目不能有貸方收入嗎?
手續(xù)費(fèi)也退回,若是當(dāng)月,可不做賬
跨月了呢
上月確認(rèn)財(cái)務(wù)費(fèi)用,跨月紅沖財(cái)務(wù)費(fèi)用
紅沖直接就是借財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) -5 貸銀行存款-5,還是調(diào)換一哈借貸方呢?
是財(cái)務(wù)費(fèi)用科目不能有貸方收入還是發(fā)生額還是什么嗎?我記得之前有老師講過(guò)
是財(cái)務(wù)費(fèi)用科目不能有貸方
財(cái)務(wù)費(fèi)用科目不能有貸方,那么跨月紅沖手續(xù)費(fèi)就是借財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) -5 貸銀行存款-5,對(duì)嗎?
跨月紅沖手續(xù)費(fèi)就是
借財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) -5 借:銀行存款 5
好的老師
好的,祝你工作順利!