是哪個科目掛了余額?
老師你好,我九月份計提社保費的時候錯了,這個月怎么調(diào)呢?我不會調(diào)賬
老師,因為社保局社保基數(shù)調(diào)整,降低了最高基數(shù),有的同事社保還退費,例如,A同事,每月社保應交100元,現(xiàn)在社保局退了120元,導致他這個月都不用交社保,社保是-20元,-20元,個稅系統(tǒng)沒法算個稅呀,這個怎么操作
老師,10月份我們要交的社保是100元錢,因為社保繳費基數(shù)調(diào)整,1-8月我多交了20塊錢.其中企業(yè)多交了15元,個人多交了5元。所以10月份,最終只扣了我公司80元錢。這個會計分錄我該怎么做?
老師你好!請問應交稅費里面掛了一個應交稅費(以前年度)怎么調(diào)整?金額20元
老師好,9月費的工資多計提了2362.14元,社保多計提了4908.15元,稅報完了,怎么調(diào)賬呢? 謝謝
老師好 3300的電腦主機應該做費用還是固定資產(chǎn)?
答案A不是可回收金額和賬面價值比較,誰低選擇嗎
老師,我們公司24年6月份的時候是小規(guī)模,在24年10月變成一般納稅人,我們租的園區(qū)的宿舍,對方給我們開的是普通發(fā)票租金,25年5月還沒到期就退租了,所以對方園區(qū)在今年5月的時候把去年的發(fā)票沖紅了,然后退了相應的錢,重新開的正確金額的專用發(fā)票,請問是現(xiàn)在做賬是把去年的做沖紅,然后做正確發(fā)票金額的賬嗎?因為跨年了,不確定怎么做
老師,我5月份放假5天,雙休,請問出勤天數(shù)是按24天還是按19天算?有個員工請假了2天,我不知道按24天算還是按19天算平均工資
個人維修服務,包含了汽車配件,開票內(nèi)容怎么開?不用購買方代扣代繳?是不是開成勞務*修車服務就要按勞務代扣代繳?
工商年報 股東有變更是不是不用填變更信息
老師,你好,我司與供應商簽訂合同,收到供應商開出發(fā)票金額12萬,利息金額6000元,分12期付款貨款加利息,每期付10500元,請問如何做分錄?
2x22年11月1日,甲公司與丙公司簽訂合同,代丙公司采購原材料,每噸收取50萬元手續(xù)費。甲公司代丙公司采購了1噸原材料,采購價款500萬元,收取丙公司價款550萬元。甲公司按照550萬元確認了收入,并按照500萬元結(jié)轉(zhuǎn)了成本。 老師,這樣做并不影響利潤吧?
你好,我是小規(guī)模納稅人,自己獨資的酒店,籌建期的所有費用,包括工程裝修費用,床,電視,燈具,空調(diào)等等,做個簡單的內(nèi)部賬,也不折舊,待攤。應該怎么做賬?
餐飲服務——餐費,可以對外開專用發(fā)票?
其他應收款
借方余額還是貸方余額?
借方余額多
借:管理費用-社保費 貸:其他應收款