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上個月收到一張發(fā)票,已經做賬。這個月廠家作廢了,我現在是不是要把上個月的憑證先沖紅了,這個月她又開了一張發(fā)票,在這個月做一張新的憑證

2025-03-05 09:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-03-05 09:14

補開的發(fā)票金額是否一致呢?

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快賬用戶2455 追問 2025-03-05 09:15

是的,是一致的

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齊紅老師 解答 2025-03-05 09:18

借:應交稅費-增值稅-進項 借:應交稅費-增值稅-進項轉出

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快賬用戶2455 追問 2025-03-05 09:20

上一張發(fā)票做的帳不沖紅嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-05 09:23

直接調整增值進項就行

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快賬用戶2455 追問 2025-03-05 09:24

2個都是借?

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齊紅老師 解答 2025-03-05 09:29

借:應交稅費-增值稅-進項 新開的發(fā)票 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出 紅沖

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快賬用戶2455 追問 2025-03-05 09:30

上個月還做了成本結轉的。用不沖紅在做

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齊紅老師 解答 2025-03-05 09:33

那個不直影響增值稅,這個月只是換開發(fā)票,不影響成本其他

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對的是的,是這么做的。
2025-03-05
補開的發(fā)票金額是否一致呢?
2025-03-05
你好,上月按上月兩張確認收入和應收賬款,本月沖紅其中一張的收入和應收賬款,再按新的發(fā)票入賬
2021-10-12
你好 你就針對沖紅的這一張發(fā)票去做沖紅分錄就行
2024-04-08
你好,你可以把其中那部分分錄沖紅,不用全部沖紅。
2020-12-04
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