自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)
請問老師,我司在2018年及2019年進(jìn)行過股權(quán)變更,未進(jìn)行個(gè)稅、印花稅申報(bào),現(xiàn)稅務(wù)局通知補(bǔ)申報(bào),但國稅網(wǎng)系統(tǒng)里沒有“待申報(bào)”提示,我是到哪里進(jìn)行申報(bào)?由受讓人申報(bào)還是轉(zhuǎn)讓人申報(bào),還是我們公司在國稅網(wǎng)上申報(bào)?原則上都是平價(jià)轉(zhuǎn)讓的,是不是就不涉及個(gè)稅?
老師好 一般納稅人申報(bào)是在國家稅務(wù)總局申報(bào),個(gè)人所得稅同樣是在國家稅務(wù)總局申報(bào)嗎?
在國家稅務(wù)局網(wǎng)站哪里可以查看到稅務(wù)要求申報(bào)的每個(gè)表格的填寫說明
老師,個(gè)體戶在哪個(gè)網(wǎng)頁上申報(bào),也是國家稅務(wù)電子網(wǎng)站嗎
老師,請問網(wǎng)上注冊新公司申報(bào)在哪個(gè)網(wǎng)站申報(bào)? 具體流程和申報(bào)材料是怎樣的?
固定資產(chǎn)車賣了,原值351150.44,賣車前剩余凈值39797.05,賣成34000這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢?
老師您好 我們公司付款出去了,但是 對方不開發(fā)票進(jìn)來了,我們該怎么處理?
老師,現(xiàn)在所得稅匯算清繳沒有A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,只有A107020.所得稅減免明細(xì)表,這個(gè)要選嗎
和對方公司有銷售和采購,那樣會(huì)計(jì)科目只用一個(gè)應(yīng)收賬款嗎
老師,24年11月漏報(bào)了一筆收入,專管員讓我更正申報(bào) 交了稅金與滯納金 請問金蝶賬套,我補(bǔ)補(bǔ)記了收入,那稅金與滯納金需要做分錄嘛?
房屋資金是放到租賃費(fèi)還是辦公費(fèi)
老師您好 問企業(yè)所得稅匯算清繳后,收到關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)年度報(bào)告申報(bào)提醒,提示24年度存在關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告需要申報(bào),問必須要報(bào)送嗎
老師,對方給我們公司開的發(fā)票是專票,本來已經(jīng)抵扣了,后面稅務(wù)通知異常,又進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,這個(gè)稅費(fèi)讓對方公司給打款了,收到的稅費(fèi)打款如何做賬
你好 老師 就是我們3月份 有多余的留底稅額有8000塊錢。這個(gè)在科目余額表有所體現(xiàn),但是,這個(gè)8000需要做分錄嗎?
請問一下,采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,企業(yè)所得稅匯算清繳的填報(bào) 1.麻煩看一下圖,是不是國家規(guī)定的可以扣除的捐贈(zèng)發(fā)票,是不是要填公益捐贈(zèng)明細(xì)表,麻煩看一下圖片里的發(fā)票 2.請問一下,比如,管理費(fèi)用全年1百萬,其中管理費(fèi)7萬(有發(fā)票69500元,沒有發(fā)票500元)租賃費(fèi)20萬(其中18萬有發(fā)票,2萬沒有發(fā)票),其他子科目(包含業(yè)務(wù)招待費(fèi))都有發(fā)票,銷售費(fèi)用全年120萬,其中交通費(fèi)2萬(有發(fā)票1.9萬,0.1萬沒有發(fā)票)其他子科目(包含宣傳費(fèi)、招待費(fèi))都有發(fā)票,請問這些沒有發(fā)票是填報(bào)在納稅調(diào)整明細(xì)表里第30欄目“其他”嗎,帳載金額/稅收金額怎么填,幫我這2個(gè)分別填一個(gè)具體數(shù)字,謝謝