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您好老師,發(fā)放工資:先沖應發(fā)——再沖實發(fā)——最后補差額。但是為什么記錄憑證“應交稅費-應交個人所得稅”會在貸方增加呢,不應該在借方減少嗎?都已經繳納給稅務局了呀!

2025-03-01 18:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-01 18:50

您好,因為個稅是從工資里扣下來的,這里只是扣個稅的分錄,實際稅務交個稅時是另外的分錄

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您好,因為個稅是從工資里扣下來的,這里只是扣個稅的分錄,實際稅務交個稅時是另外的分錄
2025-03-01
這個是代扣個稅,當然是在貸方增加,申報的時候,才借方減少
2022-08-18
同學你好 對的 是這樣的
2023-06-28
?你好; 你紅沖了之后; 那么你紅沖后? ? 應該是稅額會負數(shù)的; 你 沖的金額比你? ?開的 稅額金額大的 ;? 你會 借方有余額的? ?
2023-01-13
賬務處理 沖銷 9 月錯誤分錄 借:應交增值稅 - 個人所得稅 -171.35 貸:銀行存款 -171.35 做正確分錄 借:應交稅費 - 應交個人所得稅 171.26 營業(yè)外支出 - 滯納金 0.09 貸:銀行存款 171.35 沖銷 10 月錯誤分錄 借:管理費用 - 職工薪酬 - 原金額 貸:其他應收款 - 個稅 -171.26 銀行存款 - 原金額 做正確分錄 借:應付職工薪酬 - 應發(fā)工資 貸:其他應收款 - 個稅 171.26 銀行存款 - 實發(fā)工資 個稅申報 收入填應發(fā)數(shù),計算應納稅所得額時再按規(guī)定扣除相關費用和扣除項
2025-02-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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