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固定資產(chǎn)折舊完還剩有凈殘值的金額一直掛在賬上,固定資產(chǎn)也早就報廢清理掉了,凈殘值要如何做賬平掉呀?

2025-02-28 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-28 14:57

您好,你前面做固定資產(chǎn)沒有把這個凈殘值清掉嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-28 14:57

現(xiàn)在是哪個科目上面還有金額呀

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快賬用戶9216 追問 2025-02-28 16:16

就是固定資產(chǎn)和累計折舊的金額不平呀,累計折舊的金額小于固定資產(chǎn)。

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齊紅老師 解答 2025-02-28 16:23

如果是賺了就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,虧了,轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出

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齊紅老師 解答 2025-02-28 16:25

固定資產(chǎn)清理實例 我公司以100000元購入一輛車,使用年限是5年,殘值率5%,已提折舊費用9500元,只剩下5000元的殘值在賬上,請問這5000元該如何進行處理?假如說,我把這賣了,剛好賣5000元的話。會計分錄要如何做? 購買固定資產(chǎn)入賬時: 借:固定資產(chǎn)100000 貸:銀行存款100000 計折舊時: 借:制造費用(XX費用)95000 貸:累計折舊:95000 固定資產(chǎn)清理時: 借:固定資產(chǎn)清理5000 累計折舊95000 貸:固定資產(chǎn)100000 固定資產(chǎn)變賣時: 借:銀行存款5000 貸:固定資產(chǎn)清理5000 其實應(yīng)該還有稅費: 借:固定資產(chǎn)清理XXX元 貸:應(yīng)交稅費XXX元 按你所提供的資產(chǎn),如果不考慮稅費: 固定資產(chǎn)清理余額為0,所以不必再做分錄。 如果固定資產(chǎn)清理科目存在借方余額: 借:營業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理 如果固定資產(chǎn)清理科目存在貸方余額: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入—處置固定資產(chǎn)凈收益

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齊紅老師 解答 2025-02-28 16:26

你看下這個案例就全明白了

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快賬用戶9216 追問 2025-02-28 16:31

但是老師,公司的固定資產(chǎn)全部當(dāng)垃圾扔掉了如何處理這個分錄呀

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齊紅老師 解答 2025-02-28 16:32

這個轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出就可以了

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快賬用戶9216 追問 2025-02-28 16:33

借:營業(yè)外支出、貸:固定資產(chǎn)?

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齊紅老師 解答 2025-02-28 16:36

是的,是的,就是這樣的

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快賬用戶9216 追問 2025-02-28 16:44

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-02-28 16:46

不客氣,很高興幫你

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齊紅老師 解答 2025-02-28 16:46

不客氣,很高興幫你

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您好,你前面做固定資產(chǎn)沒有把這個凈殘值清掉嗎?
2025-02-28
你好 如果固定資產(chǎn)沒有被處置,在賬面掛賬 如果被處置了,做處置分錄就是了?
2022-04-07
借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
2021-08-12
您好!處置固定資產(chǎn)時通過固定資產(chǎn)清理來做 借:累計折舊 固定資產(chǎn)清理 貸:固定著資產(chǎn)
2022-05-22
借固定資產(chǎn)清理累計折舊貸固定資產(chǎn)。
2021-08-03
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