可以的,可以這么做的。

老師,您好,請教一個問題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過公轉(zhuǎn)私的方式(打進出納個人賬戶),就是將這個備用金由個人賬戶保管這樣行不行? 就是說沒有實際現(xiàn)金存保險柜里。。 金額不算很大。這樣會不會被查。。。。 按打進個人賬戶的話會計分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來 才算平衡(不會被誤認為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過公轉(zhuǎn)私提取備用金 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因為我打到私賬管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時用于日常辦公或者其他報銷,做憑證的時候就直接 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下,做備用金(庫存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實在要調(diào)賬的話,可能會被查的話,要怎么調(diào)啊
老師您好!公司2020年發(fā)生一筆業(yè)務(wù):外找張三給客戶維保,付張三3萬。實際應(yīng)是勞務(wù)隊王景輝的合同義務(wù),因此應(yīng)從王景輝工費中扣除,即 借:應(yīng)付賬款——勞務(wù)隊王景輝 3萬 貸:其它應(yīng)付款——張三 3萬 借:其它應(yīng)付款——張三3萬 貸:銀行存款3萬 但是當(dāng)時會計錯誤地記賬: 借:工程施工——其他直接費(維保費)3萬 貸:銀行存款3萬 如此,重復(fù)地確認了工程成本。 這筆錯賬昨天才發(fā)現(xiàn),2020年12月稅已經(jīng)報出,不可更改。因此,我們采取的辦法有如下兩種: 1.在2021年元月份紅沖,但是會影響元月份的當(dāng)期損益 2.作為資產(chǎn)負債表日后調(diào)整事項——前期差錯更正處理,即調(diào)整年初余額 借:應(yīng)付賬款——勞務(wù)隊王景輝3萬 貸:其它應(yīng)付款——張三3萬 借:其它應(yīng)付款——張三3萬 貸:以前年度損益調(diào)整3萬 借:以前年度損益調(diào)整3萬 貸:盈余公積——法定盈余公積0.3萬 利潤分配——未分配利潤2.7萬 應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅0(因2020年度虧損,故不涉稅) 老師,我的處理是否正確,請予指導(dǎo),謝謝!
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個:因我接手前面的會計賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個情況說明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個:清查時發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬(實際上其實已經(jīng)付清對方的款了),我也想寫個說明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請問老師有其他辦法嗎?
老師你好,個體戶2024年12月份建的賬,轉(zhuǎn)成公司,小規(guī)模納稅人,家電行業(yè),當(dāng)時建賬的時候期初他只有盤點的庫存商品數(shù)據(jù)160萬,,負債類科目我計入其他應(yīng)付款法人老婆(借他老婆的錢)150萬,未分配利潤10萬,后來公戶收到款,可以直接轉(zhuǎn)給他老婆,慢慢沖平其他應(yīng)付款這個科目,這樣做可以嗎
老師你好,個體戶2024年12月份建的賬,轉(zhuǎn)成公司,小規(guī)模納稅人,家電行業(yè),當(dāng)時建賬的時候期初他只有盤點的庫存商品數(shù)據(jù)160萬,,負債類科目我計入其他應(yīng)付款法人老婆(借他老婆的錢)150萬,未分配利潤10萬,后來公戶收到款,可以直接轉(zhuǎn)給他老婆,慢慢沖平其他應(yīng)付款這個科目,這樣做可以嗎
老師早上好!小規(guī)模納稅人開票是只能開3%(優(yōu)惠1%)是嗎
現(xiàn)在行政單位在建工程需要計提折舊嗎
老師請問一下,我們是工程機械租賃公司,挖土機用的車用油費和維修費發(fā)票,入主營業(yè)務(wù)成本比較合適,還是入管理費用—車輛使用費更合適?
10月份計提9月工資且發(fā)放,這樣合適嗎?還有員工總提成1000元以下需要計提嗎?
找郭老師,那就按老板娘掛賬? ,我之前還想,為什么我的進項已經(jīng)開到了7月份了,還有6張發(fā)票,平時每個月用兩張或三張,這次用完六張,稅負率1.7這樣,用五張又交稅多點,我不懂怎么斟酌好, 如果你就把社保47萬做收入了,到時進項不懂夠不夠,如果夠,就好說,不夠我就唉罵,或者萬一他不想47萬都做收入呢?所以還是跟他溝通?但是一溝通很多問題問我的,
老師月底增值稅銷項、進項要不要結(jié)轉(zhuǎn)
序時賬是什么?序時賬是什么?
掛靠個人名下的電話卡發(fā)生的電話費可以開票到公司嗎
老師,我有一臺車子,買來是10萬,折舊了5萬,賣出去是7萬,請問這會計分錄怎么做?
您好,老師,企業(yè)給員工買的北京普惠健康保費用可以稅前扣除嗎
這沒有什么風(fēng)險唄,12月份從公戶給她轉(zhuǎn)過錢,我當(dāng)時做的其他應(yīng)收款,現(xiàn)在我改成沖減其他應(yīng)付款,那我四季度的報表報過了,是不是要重新更正申報
好,你沒有少交稅的情況下沒有風(fēng)險。
老師,我這個小規(guī)模公司付貨款是法人的微信付的,然后供應(yīng)商把票開給公司了,我這怎么做
借庫存商品貸、其他應(yīng)付款出委托書委托個人支付,需要有個人支付的證明。
就是公司出個證明,證明這個貨款是個人支付的?那這個證明模板自己在網(wǎng)上下載一個就可以了嗎,然后公司有錢再從公戶上面還給法人這樣嗎
你好可以的 可以這么做的