沒(méi)申報(bào)增值稅吧 得申報(bào)了增值稅
老師,您好,我想問(wèn)下,我是外貿(mào)型的出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有普票和專(zhuān)票,其中專(zhuān)票的品名也跟關(guān)單對(duì)應(yīng)不起來(lái),因此也不想退稅了,是否還需要進(jìn)行退稅勾選的動(dòng)作。因?yàn)樯陥?bào)表中一直申報(bào)了關(guān)單收入的免稅銷(xiāo)售額,需要轉(zhuǎn)為內(nèi)銷(xiāo)嗎,還是就一直放在免稅銷(xiāo)售額那欄就可以。
老師您好,我們公司純貿(mào)易公司,貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我都是選擇退稅勾選,其他增值稅專(zhuān)用發(fā)票因?yàn)椴恍枰挚郏郧斑x擇了抵扣勾選后增值稅報(bào)表里我也要轉(zhuǎn)出的,那請(qǐng)問(wèn),新國(guó)稅系統(tǒng)里面現(xiàn)在有不抵扣勾選,我是不是可以把其他進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票選擇不抵扣勾選呢?
老師,您好,現(xiàn)在新電子稅務(wù)局,我們是外貿(mào)企業(yè),我昨天勾選了幾張發(fā)票 不抵扣認(rèn)證 原因是用于免稅項(xiàng)目,所屬期是顯示12月的,但是我12月的增值稅附表就是沒(méi)這些數(shù)據(jù),是因?yàn)槊舛愴?xiàng)目的原因所以所屬期跟著退稅認(rèn)證來(lái)了嗎(退稅認(rèn)證是必須當(dāng)月勾選的,次月所屬期就變了,抵扣認(rèn)證是在報(bào)稅期前都能勾選)
老師,我們是生產(chǎn)性出口企業(yè),上個(gè)月開(kāi)了一張發(fā)票,做了增值稅免稅申報(bào),然后再怎么做? 未抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有材料發(fā)票也有油費(fèi)發(fā)票,都可以申請(qǐng)抵扣留底退稅申報(bào)嗎? 另外我們這次不勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 是不是這次不退稅 下次再一起勾選認(rèn)證申請(qǐng)退稅呀? 老師,我對(duì)外貿(mào)零基礎(chǔ),所以問(wèn)題有點(diǎn)零散,麻煩指導(dǎo)一下!謝謝!
你好老師,我是外貿(mào)企業(yè),我剛收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了然后退稅勾選了,我想問(wèn)一下勾選完了就可以去退免稅申報(bào)了嗎還是需要等幾天?我現(xiàn)在退免稅申報(bào)智能配單那選不到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是因?yàn)閯偟挚酃催x的原因嗎?我們是首次辦理退稅
老師好,問(wèn)下個(gè)體戶(hù)定額征收的,然后還需要下載個(gè)人所得稅報(bào)年度的經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳嗎?還是開(kāi)票超了才申報(bào)年度經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳?
老師,購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn),單價(jià)超過(guò)5000元 借:固定資產(chǎn) 5000 貸:銀行存款 5000 折舊 借:管理費(fèi)用 138.88 貸:累計(jì)折舊 138.88 這樣對(duì)不對(duì)
按揭車(chē)怎么做賬,掛什么科目還按揭款怎么做
計(jì)提給經(jīng)理使用的自用汽車(chē)折舊,能直接做分錄 借管理費(fèi)用 貸折舊嗎? 還是需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬來(lái)過(guò)度?
請(qǐng)問(wèn)29期校長(zhǎng)課里教工業(yè)實(shí)操嗎?
老師 建筑工程上買(mǎi)的商務(wù)用車(chē)40萬(wàn)放到固定資產(chǎn),折舊放到管理費(fèi)用 還是工程施工里面
匯算清繳的時(shí)候,固定資產(chǎn)折舊填完有些不合適的地方,可以預(yù)提風(fēng)險(xiǎn)提示嗎,從哪看
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
你好,老師。去年年底有一個(gè)員工提前預(yù)支了工資,我做分錄時(shí),是借:應(yīng)付工資 其他應(yīng)收款, 貸:銀行存款,今年二月份我請(qǐng)假?zèng)]有在,之前的會(huì)計(jì)在2月份發(fā)放工資時(shí)直接做成借:應(yīng)付工資,貸:銀行存款款,我現(xiàn)在要修改,要怎樣修改,我也有點(diǎn)迷糊了。
連鎖加盟商的投入,分紅怎么核算的
老師,之前增值稅申報(bào)了,但是之前沒(méi)有開(kāi)具普通發(fā)票,只是在未開(kāi)票收入那填了個(gè)數(shù),今天剛開(kāi)的出口發(fā)票
增值稅申報(bào)了沒(méi)有?退稅勾選在附表2填寫(xiě)了嗎?什么時(shí)間填寫(xiě)的?
老師,因?yàn)槲覀儓?bào)關(guān)單上是CIF價(jià),金額5822,運(yùn)費(fèi)10,保費(fèi)50,但是我按報(bào)關(guān)單配單時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)顯示一個(gè)成交金額5822,一個(gè)美元離岸價(jià)5804.95,但是我開(kāi)出口普通發(fā)票是按5822-10-50=5762 算的,他這上面的美元離岸價(jià)是怎么算出來(lái)的?
老師,您是說(shuō)出口退稅需要在申報(bào)增值稅填寫(xiě)附表二嗎?2024年4月份的報(bào)關(guān)單,增值稅好像申報(bào)在2024年10月份了,應(yīng)該是沒(méi)有填寫(xiě)附表二
選擇了退稅勾選需要申報(bào)附表2 申報(bào)了附表2才可以申報(bào)出口退稅
離岸價(jià)格是fob的價(jià)格,這個(gè)5822包含運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)吧。是的話,就是5822-10-50
但是開(kāi)專(zhuān)票的價(jià)格和系統(tǒng)顯示的美元離岸價(jià)為什么會(huì)不一致呢?老師,我剛看到運(yùn)費(fèi)是USD/10/3,保費(fèi)是CNY/50/3,我把人民幣按照美元算了,這樣的話出口發(fā)票我是不是應(yīng)該作廢了重新開(kāi)?
你好,這里面有一個(gè)人民幣,有一個(gè)美元USD的這個(gè)是10美元,然后保費(fèi)這個(gè)是50人民幣。
是的需要作廢。重新開(kāi)。
老師,我是2024年4月份出口的了,增值稅我申報(bào)在這個(gè)月就可以嗎?會(huì)不會(huì)影響退稅?
還是可以更正之前的增值稅申報(bào)表?
你好,在這個(gè)月可以的,你得先報(bào)了進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)之后再申請(qǐng)退稅
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快