你好,可以,紅沖已經(jīng)繳納的增值稅,一般納稅人大部分是要求留著以后抵扣,你看申報(bào)的時(shí)候的結(jié)果吧。 是填寫(xiě)負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額, 這個(gè)金額太大,你稅務(wù)局會(huì)問(wèn)起來(lái)。
老師,我想咨詢下,我們公司是一般納稅人,1月份的時(shí)候開(kāi)了專(zhuān)票,但是因?yàn)橐咔樵?至3月份期間是享受免稅政策的,要求把1月份開(kāi)出去的專(zhuān)票紅沖,但是當(dāng)時(shí)我沒(méi)來(lái)得及紅沖,我是在6月份的時(shí)候也就是上個(gè)月紅沖的,這會(huì)我7月份申報(bào)的時(shí)候銷(xiāo)項(xiàng)是負(fù)數(shù),所以就產(chǎn)生了留低,這樣的操作是否正確?還是說(shuō)我7月申報(bào)的時(shí)候還需要把當(dāng)時(shí)1月份抵扣的稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出??因?yàn)楫?dāng)時(shí)1月份開(kāi)了專(zhuān)票,進(jìn)項(xiàng)也抵扣了的
老師,我公司是一般納稅人,3月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開(kāi)具了別的專(zhuān)票,沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
我去年12月底開(kāi)具了60多萬(wàn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅率3%,由于客戶要求是開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的,所以導(dǎo)致這個(gè)交易終止,客戶在1月份退了我的票,我在1月份申報(bào)上個(gè)季度的時(shí)候就交了稅款,客戶退票之后我在2月份全部沖了紅,這個(gè)月申報(bào)成了負(fù)數(shù)申報(bào),產(chǎn)生退稅,這個(gè)退稅理由要怎么寫(xiě)
老師下午好!我們公司是一般納稅人,4月份收到20萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,其中A公司是10萬(wàn)的發(fā)票,5月份的把這20萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部抵扣了,現(xiàn)在7月份,A公司突然說(shuō)10的發(fā)票要紅沖。 我的問(wèn)題是:這個(gè)稅款我已經(jīng)抵扣完了,紅沖會(huì)不會(huì)影響我5月份的增值稅?會(huì)不會(huì)要繳納額外的稅款?還是說(shuō),我7月份等A公司紅沖后重新要再收到發(fā)票,一樣可以抵扣?
老師 我們單位是一般納稅人 2月份給A公司開(kāi)了一筆162萬(wàn)的專(zhuān)票 A公司也抵扣了,我們?cè)鲋刀惡透郊佣愓I陥?bào)的但是到現(xiàn)在為止還沒(méi)繳款,但是剛才得知消息A公司的合同要重新簽,那162萬(wàn)的專(zhuān)票就需要開(kāi)紅沖,所以我想問(wèn)幾個(gè)問(wèn)題:1.我們公司的稅款還沒(méi)有交 影響紅沖嗎?2.對(duì)方已抵扣,紅沖的話是需要對(duì)方提供紅字信息表的對(duì)嗎?3.我們單位印花稅是季報(bào),所以已開(kāi)的162萬(wàn)這個(gè)報(bào)表期也是要正常申報(bào)的嗎?4.這筆162萬(wàn)的發(fā)票紅沖以后,應(yīng)該會(huì)按新合同再開(kāi)一筆發(fā)票,所以這個(gè)162萬(wàn)相應(yīng)的稅款是等稅務(wù)局退回還是能抵頂新開(kāi)發(fā)票的稅款???
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒(méi)有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷(xiāo)售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問(wèn)一下上個(gè)月我開(kāi)了680元的發(fā)票,他們又說(shuō)要作廢開(kāi)600元,我作廢了開(kāi)了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢(qián)已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷(xiāo)售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開(kāi)磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法