你好,如果不能作廢的話,你就只能計入營業(yè)外支出了。

老師們,建筑工程的項目是今年6月份開始的簽訂日期,前期會計已經按照當期開票確認增值稅和收入了,但甲方給我們乙方并沒有及時撥款而要求每月幾百萬的開票,這導致我們乙方稅收壓力過大,現(xiàn)在第三季度的只有9月份開的發(fā)票,成本發(fā)票可以抵扣的也全部認證過了還得交6萬多的增值稅,那么現(xiàn)在請教一下老師這個增值稅能否有辦法推后繳納?還有現(xiàn)在的核算方法能否改變成完工進度百分比法核算?
老師們,我第一次做工程項目的賬,這個公司也是剛剛接的第一個也是唯一一個項目,預計到今年年底竣工,簽訂的合同是從2021年6月份開始的,但甲方8月份撥了第一次款,9月份首次開票給甲方,我們乙方的公司9月之前還是小規(guī)模,為了按甲方要求開9%的發(fā)票,就在今年9月份申請為一般納稅人了,但是現(xiàn)在10月份了老板卻要求按照完工進度百分比法核算,看上個季度的賬也沒幾筆賬,而且之前的賬套不能按要求做了,我重新建了個賬套從2021年8月份啟用,這個工程合同總價是700多萬(含稅的),我是10月底才接的,前會計并沒按完工進度百分比核算,現(xiàn)老板要求這完工進度百分比核算之萬一資產負債表與利潤表的勾稽關系對不上該怎么辦?
我們有個項目2019年就已經竣工結算,發(fā)票款項都兩清了,今年政府審計,審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結算票據,上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應該怎么賬務處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
分錄題1、甲公司于2019年9月20日出售一批商品給丙公司,開具增值稅專用發(fā)票,售價40萬元,增值稅5.2萬元,該商品成本為20萬元,當日已發(fā)貨,甲公司對該銷售確認收入。購貨方于2019年9月27日付款。2019年12.15日,因商品存在嚴重質量問題,丙公司要求全部退貨,雙方協(xié)議達成,甲公司于當日開具紅字增值稅專用發(fā)票,商品入庫,退回貨款。2、15372.6年1月,甲公司借入資金1000萬元,借款期為3年,年利率為5%,用于在建工程,該項工程在2020年3月達到預定可使用狀態(tài)。要求:編制計提2020年甲企業(yè)借款利息的會計分錄。3、甲公司本月應付工資總額為700000元,其中工人工資為500000元,管理部門工資100000元,專設銷售部門工資50000,車間管理人員工資50000元。要求:編制計提職工工資的會計分錄。4、A公司接受甲,乙,丙三人投資,按出資協(xié)議規(guī)定:甲出資600萬元;乙投入設備一臺,價值為200萬元,另投入商標權,價值100萬元;丙投資專利權,價值200萬元,另出資200萬元。
老師,您好,我想請問一下,我們是建筑勞務公司,負責施工的,去年12月簽了一個項目合同,對方去年12月預付了1千萬的勞務款到我們賬上,在2023年3月份我們開了240萬的發(fā)票給對方,剩下的沒開,后來對方說這個項目做不了這么多量,現(xiàn)在要我們把760萬(1000-240=760)的勞務款退回給對方,但是要求我們轉到他們另一個公司賬上,說他們原來轉錢給我們的公司賬戶不能接收這筆款,他們寫個委托書委托其他公司代收這筆退款,這樣操作可以嗎,涉及風險嗎?
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