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老師,你好!我想問一下,因沒太注意農(nóng)民專業(yè)合作社的會計核算制度,用了收付實(shí)現(xiàn)制的會計核算方法核算!現(xiàn)在應(yīng)該要怎么對以前的賬務(wù)進(jìn)行梳理和調(diào)整?

2025-02-26 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-26 15:14

您好,若農(nóng)民專業(yè)合作社誤用收付實(shí)現(xiàn)制,對以前賬務(wù)梳理和調(diào)整可簡化為以下幾步: 梳理賬目:將所有的收支業(yè)務(wù)按時間順序整理,區(qū)分清楚哪些是跨期的收入和費(fèi)用,如預(yù)收貨款、預(yù)付租金等。 調(diào)整收入:已實(shí)現(xiàn)但未收款的收入,補(bǔ)記 “應(yīng)收賬款” 和 “經(jīng)營收入”;預(yù)收但未完成交付的收入,沖減原 “經(jīng)營收入”,計入 “預(yù)收賬款”。 調(diào)整成本費(fèi)用:已發(fā)生未付款的成本費(fèi)用,補(bǔ)記相關(guān)成本費(fèi)用科目和 “應(yīng)付賬款”;提前列支的費(fèi)用,將多計部分轉(zhuǎn)出,計入 “待攤費(fèi)用” 等,以后分期攤銷。 核對資產(chǎn)負(fù)債:盤點(diǎn)存貨,確保賬實(shí)相符,補(bǔ)記漏記的存貨;檢查固定資產(chǎn)折舊,補(bǔ)提未提的折舊。同時,核實(shí)往來款項(xiàng),確保債權(quán)債務(wù)準(zhǔn)確。 編制分錄報表:根據(jù)調(diào)整內(nèi)容編制調(diào)整分錄并登記賬簿,然后重新編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等財務(wù)報表。

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您好,若農(nóng)民專業(yè)合作社誤用收付實(shí)現(xiàn)制,對以前賬務(wù)梳理和調(diào)整可簡化為以下幾步: 梳理賬目:將所有的收支業(yè)務(wù)按時間順序整理,區(qū)分清楚哪些是跨期的收入和費(fèi)用,如預(yù)收貨款、預(yù)付租金等。 調(diào)整收入:已實(shí)現(xiàn)但未收款的收入,補(bǔ)記 “應(yīng)收賬款” 和 “經(jīng)營收入”;預(yù)收但未完成交付的收入,沖減原 “經(jīng)營收入”,計入 “預(yù)收賬款”。 調(diào)整成本費(fèi)用:已發(fā)生未付款的成本費(fèi)用,補(bǔ)記相關(guān)成本費(fèi)用科目和 “應(yīng)付賬款”;提前列支的費(fèi)用,將多計部分轉(zhuǎn)出,計入 “待攤費(fèi)用” 等,以后分期攤銷。 核對資產(chǎn)負(fù)債:盤點(diǎn)存貨,確保賬實(shí)相符,補(bǔ)記漏記的存貨;檢查固定資產(chǎn)折舊,補(bǔ)提未提的折舊。同時,核實(shí)往來款項(xiàng),確保債權(quán)債務(wù)準(zhǔn)確。 編制分錄報表:根據(jù)調(diào)整內(nèi)容編制調(diào)整分錄并登記賬簿,然后重新編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等財務(wù)報表。
2025-02-26
同學(xué)你好,這筆款項(xiàng)是扶貧資金,那么有對應(yīng)的扶貧項(xiàng)目,建議把這個扶貧項(xiàng)目的名字,做為二級科目去處理,把所有開支,都掛帳在這個項(xiàng)目下面來,
2022-01-24
同學(xué)你好 這樣的就是可以的
2020-10-12
你好,同學(xué)。0申報是否有影響,要根據(jù)你的經(jīng)營情況,如果確實(shí) 沒有收入成本費(fèi)用等,是沒問題的。
2020-10-12
你好,賬務(wù)處理要做以前年度損益調(diào)整處理,追補(bǔ)至19年進(jìn)行稅前扣除處理。調(diào)整19年申報表,去修改當(dāng)年所得稅申報表。19年調(diào)增,21年匯算時調(diào)減
2021-03-24
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