你的理解基本正確。 進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣方面 一般納稅人企業(yè)在購進(jìn)固定資產(chǎn)時(shí),若取得合法有效的增值稅專用發(fā)票,且該固定資產(chǎn)用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,或既用于應(yīng)稅項(xiàng)目也用于免稅、簡(jiǎn)易計(jì)稅等項(xiàng)目(除專門用于免稅、簡(jiǎn)易計(jì)稅等不得抵扣項(xiàng)目外),其對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以從當(dāng)期銷項(xiàng)稅額中全額抵扣,這就減少了企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅額。 折舊計(jì)入成本費(fèi)用方面 固定資產(chǎn)入賬價(jià)值是不含增值稅的金額(因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣)。在固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用年限內(nèi),按照一定的折舊方法(如直線法、雙倍余額遞減法等)將其價(jià)值進(jìn)行分?jǐn)?,折舊額會(huì)根據(jù)固定資產(chǎn)的用途計(jì)入相應(yīng)的成本或費(fèi)用科目。 例如,生產(chǎn)車間使用的固定資產(chǎn),其折舊計(jì)入制造費(fèi)用,最終會(huì)分?jǐn)偟疆a(chǎn)品生產(chǎn)成本中;管理部門使用的固定資產(chǎn),折舊計(jì)入管理費(fèi)用 ;銷售部門使用的固定資產(chǎn),折舊計(jì)入銷售費(fèi)用。 這樣一來,企業(yè)不僅通過進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣減少了增值稅負(fù)擔(dān),還通過固定資產(chǎn)折舊在企業(yè)所得稅稅前扣除,減少了應(yīng)納稅所得額,降低了企業(yè)所得稅稅負(fù)。
老師,您好!是這樣的,在用友u8系統(tǒng)里面,我固定資產(chǎn)卡片弄錯(cuò)了一個(gè)折舊率,然后累計(jì)折舊就錯(cuò)了。后面自動(dòng)生成憑證的時(shí)候,金額也是那個(gè)錯(cuò)的出來了,我就根據(jù)正確的金額改正并且保存了憑證。再去固定資產(chǎn)卡片的折舊率可以改,但是到折舊分配表的時(shí)候就進(jìn)不去了,顯示已經(jīng)做過憑證了不能改了,我該怎么辦呀?這個(gè)固定資產(chǎn)卡片里的累計(jì)折舊錯(cuò)了,但是憑證上改對(duì)了的話會(huì)影響利潤表嗎?
固定資產(chǎn)如果一次性稅前扣除所得稅,那是不是說后面幾年做的納稅申報(bào)表,都要增加納稅額,但是如果我每年給資產(chǎn)折舊,是不是納稅表中都是有減少那部分折舊額,直到我的折舊提完了,申報(bào)表就沒有扣除折舊的記錄了?我不明白為什么固定資產(chǎn)如果用一次性扣除所得額的方法,后面年度怎么會(huì)調(diào)增納稅額呢,本來就是要折舊算作成本給我降低稅收嘛
公司買的大件家用設(shè)備送給高管了,發(fā)票如何入賬,記到固定資產(chǎn),然后折舊額分期記到福利費(fèi)中嗎?進(jìn)項(xiàng)也不能抵扣,要計(jì)入到成本中,是這樣處理嗎?
購買的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)票能全額扣除,折舊還能算到成本里面,也就是進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,不含稅的固定資產(chǎn)折舊后分?jǐn)偟匠杀纠锩媪?,我的理解?duì)嗎
固定資產(chǎn)入賬是22825.66,進(jìn)項(xiàng)稅額是2967.34(抵扣了),她固定資產(chǎn)折舊金額卻是含稅金額(包含下這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額2967.34,入的25793)。 現(xiàn)在糾錯(cuò),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣 要轉(zhuǎn)出來(開專票時(shí)還不是一般納稅人),現(xiàn)在轉(zhuǎn)出 借,固定資產(chǎn)電子設(shè)備2967.34 貸,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2967.34。但我發(fā)現(xiàn)這個(gè)固定資產(chǎn)折舊多了一個(gè)金額2967.34(因?yàn)橹皶?huì)計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額雖然抵扣了,但固定資產(chǎn)折舊金額又是含了了稅的2967.34),那么要怎么調(diào)賬。
你好老師,加油票普票,稅率是13%.能抵銷項(xiàng)稅嗎?
老師,我出租設(shè)備到國外,申請(qǐng)了免稅備案,現(xiàn)在客戶返還設(shè)備,報(bào)關(guān)行需要我提供未退稅證明,我這個(gè)都是免稅的。需要提供嗎
匯票貼現(xiàn)不成功,還要收取貼現(xiàn)費(fèi)嗎
小規(guī)模外貿(mào)企業(yè)是不是不需要下載報(bào)關(guān)單之類的?每月如何申報(bào)
樸老師好,我們有兩家公司,B公司為A公司的股東,如A公司轉(zhuǎn)一筆往來款至B公司,大約1000萬左右,此筆款B公司再以投資形式實(shí)繳注冊(cè)資本至A公司,這個(gè)邏輯在財(cái)務(wù)上是不是成立,工商稅務(wù)是不是有風(fēng)險(xiǎn),我們?nèi)绾蝸砘膺@個(gè)風(fēng)險(xiǎn)有沒有好的辦法,謝謝老師!
你好,小規(guī)模外貿(mào)企業(yè)如何申報(bào)
餐費(fèi)我要做什么費(fèi)用合適,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi)都有扣除比例。做哪個(gè)費(fèi)用合適呢
老師汽車4s經(jīng)銷商,都涉及什么稅老師
你好,老師!年度工資繳費(fèi)申報(bào)表是什么樣的?我補(bǔ)申報(bào)社保年檢需要使用
老師,金蝶專業(yè)版教程有嗎
折舊是全額扣除嗎?匯算清繳什么情況下調(diào)增
同學(xué)你好 按月折舊的就可以 沒有發(fā)票的調(diào)增或者多折舊的調(diào)增
老師舉例說明一下
比如說一次性折舊 或者沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊