送給個人了,那就從固定資產(chǎn)里轉(zhuǎn)出來。
老師你好,麻煩您幫忙看一下,有一家公司融資購買了一臺設(shè)備,30萬。租賃費(fèi)和利息他沒有分開,合集金額是3000。這個30萬的設(shè)備我不入固定資產(chǎn),想一次性折舊。第一個問題,我一次性折舊可以嗎?第二個問題。比如我一次性折舊,那我的賬務(wù)處理是不是如下動物會計(jì)分錄。借:管理費(fèi)用-30萬,貸:長期應(yīng)付款30萬。支付租金和利息時。借:長期應(yīng)付款-3000,貸:銀行-3000。利息這一部分應(yīng)該記入到財(cái)務(wù)費(fèi)用里對不對。
老師你好,麻煩您幫忙看一下,有一家公司融資購買了一臺設(shè)備,30萬。租賃費(fèi)和利息他沒有分開,合集金額是3000。這個30萬的設(shè)備我不入固定資產(chǎn),想一次性折舊。第一個問題,我一次性折舊可以嗎?第二個問題。比如我一次性折舊,那我的賬務(wù)處理是不是如下動物會計(jì)分錄。借:管理費(fèi)用-30萬,貸:長期應(yīng)付款30萬。支付租金和利息時。借:長期應(yīng)付款-3000,貸:銀行-3000。利息這一部分應(yīng)該記入到財(cái)務(wù)費(fèi)用里對不對。
公司A銷售給公司B一批設(shè)備,已經(jīng)開具了增值稅專用發(fā)票,打算本月確認(rèn)收入,記借: 應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅額。但是同時結(jié)轉(zhuǎn)成本想借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品的時候,發(fā)現(xiàn)賬上沒有庫存商品,余額為0。原因是設(shè)備在委托第三方生產(chǎn)中。設(shè)備生產(chǎn)出后直接歸B公司所有。請問當(dāng)期到底可不可以確認(rèn)收入?如果可以,成本的會計(jì)分錄要怎么做?整個過程公司A是不是收不到能抵稅的含進(jìn)項(xiàng)稅的增值稅專用發(fā)票?
企業(yè)要賣掉以前年度買的車輛,當(dāng)時買車做的是 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 然后直接轉(zhuǎn)成本 借 管理費(fèi)用 貸 固定資產(chǎn) (沒有任何折舊 按照財(cái)稅文件多少價值以下固定資產(chǎn)可以直接計(jì)入成本,企業(yè)沒有營業(yè)成本只有管理費(fèi)用) 以前年度已經(jīng)結(jié)賬了,所以現(xiàn)在已經(jīng)沒法改掉 只能做分錄把它轉(zhuǎn)出來… 轉(zhuǎn)出來的話 就只能 借 固定資產(chǎn) 貸 管理費(fèi)用 這樣對嗎?(麻煩老師看到這里 管理費(fèi)用要轉(zhuǎn)出來嗎?轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)嗎?) 然后要賣掉這輛車的話 是不是要先提折舊?之前老師回答說 借 未分配利潤 貸 累計(jì)折舊 那這里的未分配利潤 是從哪里來的?如果直接 借 固定資產(chǎn) 貸 未分配利潤 那上面的那個管理費(fèi)用是不是就沒有轉(zhuǎn)出來? 請老師詳細(xì)講一下好嗎?幾個字的回答 真的看不懂
【每日學(xué)一點(diǎn)】[勝利][勝利] 例:A公司屬于小規(guī)模納稅人商貿(mào)企業(yè),本月購買了1臺2000元的打印機(jī),取得增值稅普通發(fā)票,看到稅務(wù)上有個政策:(財(cái)稅[2014]75號)第三條的規(guī)定,對所有行業(yè)企業(yè)持有的單位價值不超過5000元的固定資產(chǎn),允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時扣除,不再分年度計(jì)算折舊。 請問:到底是計(jì)入“管理費(fèi)用”還是“固定資產(chǎn)”賬戶?? 答:打印機(jī)屬于固定資產(chǎn)中的電子設(shè)備類,在會計(jì)核算時應(yīng)該計(jì)入“固定資產(chǎn)”賬戶,賬務(wù)處理如下: 借:固定資產(chǎn)-打印機(jī) ?2000元 ? ? ? 貸:銀行存款 ????? 2000元 然后按照稅法規(guī)定的最低年限按月折舊(假如按照3年折舊,預(yù)計(jì)凈殘值率按照5%) 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) ?79.16元 ? ? ? 貸:累計(jì)折舊 ??????? 79.16元 這個對嗎?不是可以直接入費(fèi)用嗎?
請問老師,甲供材、清包工、老項(xiàng)目的概念分別是什么?它們的區(qū)別和籌劃點(diǎn)是什么?
請問老師,公司經(jīng)營地址是的房產(chǎn)證是法人個人的名字,要和法人簽租賃協(xié)議嗎?這個不用付租金,是按租賃交房產(chǎn)稅還是按余值交?
物業(yè)公司每月計(jì)提水電費(fèi),現(xiàn)在拿到部分發(fā)票,怎么做賬?
老師我7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
和給高管自己用,這是兩回事兒。
贈送的和銷售一樣,交稅,所以進(jìn)項(xiàng)能抵扣。
買的大件冰箱2萬元,專票,是高管家用的,公司報(bào)銷,請問如何做賬?
作為員工福利費(fèi)報(bào)銷就行。
這個進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的。
直接記到福利費(fèi)嗎,不用記固定資產(chǎn)嗎
直接就送給對方了,就不用計(jì)入固定資產(chǎn)了。