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老師請問下,研發(fā)支出投入的材料,3個RD的料沒有細分,合著領(lǐng)用,這個要怎么分配到各自RD上呢?麻煩知道的老師回答下謝謝

2025-02-25 14:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-25 14:29

你好,你如果確實不知道怎么分,你就平均分就好了。

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快賬用戶2475 追問 2025-02-25 14:29

還有其他方法嗎?老師

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齊紅老師 解答 2025-02-25 14:30

這個沒有什么其他的好辦法。

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快賬用戶2475 追問 2025-02-25 14:31

能不能按每個RD人員工資占比,來分配材料呢?

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齊紅老師 解答 2025-02-25 14:31

你好,這個沒有必然的聯(lián)系。

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你好,你如果確實不知道怎么分,你就平均分就好了。
2025-02-25
研發(fā)領(lǐng)的料最終要轉(zhuǎn)到成本,流程為: 領(lǐng)用時:計入 “研發(fā)支出”(符合資本化條件入 “資本化支出”,否則入 “費用化支出” )。 產(chǎn)品入庫時:沖減研發(fā)費用,計入 “庫存商品” 等存貨科目。 產(chǎn)品銷售時:確認收入并結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)存貨成本到 “主營業(yè)務(wù)成本” 。且研發(fā)形成產(chǎn)品銷售,對應(yīng)材料費用不能加計扣除。
2025-05-16
當時正數(shù)發(fā)生額在研發(fā)支出輔助帳里面體現(xiàn)了嗎?
2025-02-28
調(diào)整庫存商品成本

借:庫存商品——××產(chǎn)品 [金額]
貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 [實際支付方]
2025-07-29
您好,沒有統(tǒng)計用量,我們只能用倒減法,本月領(lǐng)用=期初庫存%2B本期購入-期末庫存 期初和期末庫存我們是盤點得到數(shù)據(jù)的
2024-08-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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