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老師麻煩問下,針對旅行社差額稅用的成本票,都有哪些票可以用? 海外的酒店、游輪、海外酒店或船公司給的英文的INVOICE賬單是否可以用? 機(jī)票藍(lán)聯(lián)是否可以?

2025-02-21 08:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-02-21 08:57

你好,旅行社差額稅用的成本票是提供旅游服務(wù)過程中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用,包括海外的酒店、游輪、海外酒店或船公司給的英文的INVOICE賬單和 機(jī)票藍(lán)聯(lián)

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快賬用戶8750 追問 2025-02-21 08:59

這種費(fèi)用,不是直接公對公支付,而是員工墊付,后取得發(fā)票報銷,也是可以用作差額稅成本票的吧?

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齊紅老師 解答 2025-02-21 09:02

你好,可以的,取得的發(fā)票購買方需要時旅行社

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快賬用戶8750 追問 2025-02-21 09:06

公司是 北京***國際旅行社有限公司,可以用差額稅吧

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齊紅老師 解答 2025-02-21 09:13

你好,可以用差額征稅

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快賬用戶8750 追問 2025-02-21 09:14

假如我們2月份開具發(fā)票10萬元(價稅合計),取得的機(jī)票,住宿費(fèi)等發(fā)票共6萬元(價稅合計),這6萬元是員工墊付,本月已報銷發(fā)放。那我計算本月增值稅的話是按4萬計算?4萬是價稅合計金額,應(yīng)交增值稅2264.15元?

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齊紅老師 解答 2025-02-21 09:25

你好,是的,(取得的全部含稅價款和價外費(fèi)用-支付給其他單位或個人的含稅價款)÷(1+對應(yīng)征稅應(yīng)稅服務(wù)適用的增值稅稅率或征收率)。(10萬-6萬)/1.06×6%=0.2264萬元

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快賬用戶8750 追問 2025-02-21 09:28

好的。謝謝老師。申報的時候如何填寫呢,麻煩指導(dǎo)下填報的位置

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齊紅老師 解答 2025-02-21 09:33

你好,填附表一,六萬填到第12列服務(wù),不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額,行是選在第五行6%稅率

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快賬用戶8750 追問 2025-02-21 09:34

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-02-21 09:36

你好,不客氣,祝生活愉快!

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你好,旅行社差額稅用的成本票是提供旅游服務(wù)過程中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用,包括海外的酒店、游輪、海外酒店或船公司給的英文的INVOICE賬單和 機(jī)票藍(lán)聯(lián)
2025-02-21
住宿餐飲,交通簽證門票 境外的可以的
2025-02-20
1.在國外機(jī)場免稅店購買的物品:可以直接計為招待費(fèi),但需要保留好相關(guān)的小票和憑證。 2.在國內(nèi)機(jī)場免稅店購買的物品:如果發(fā)票只能開個人名頭,計入招待費(fèi)可能不太合適,因?yàn)檫@可能不符合公司的費(fèi)用報銷政策??梢钥紤]與領(lǐng)導(dǎo)溝通,看是否可以將其計入其他費(fèi)用科目,或者由領(lǐng)導(dǎo)個人承擔(dān)。 3.領(lǐng)導(dǎo)辦理簽證的費(fèi)用:只有領(lǐng)導(dǎo)自己的簽證費(fèi)用可以計入差旅費(fèi),其他兩人的費(fèi)用不能計入差旅費(fèi)。如果這兩人不是單位員工,他們的費(fèi)用可能需要由領(lǐng)導(dǎo)個人承擔(dān)或者計入其他費(fèi)用科目。 4.領(lǐng)導(dǎo)在國外超市購買的水和咖啡等:這些費(fèi)用可以計入差旅費(fèi),但需要注意的是,如果從數(shù)量上看不止一人份,可能需要提供合理的解釋,以避免被認(rèn)為是招待費(fèi)用。
2024-06-12
同學(xué)你好 你的問題是什么?不完整吧
2021-05-28
您好,這個的話,申報表現(xiàn)在是不能做差額的,這個開票是要10000%2B1500-差額8000? 就行
2024-10-30
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