這個(gè)不需要加上他們
老師,您好,政府采購委托我們公司去招標(biāo),請(qǐng)專家的費(fèi)用需要我們公司先墊出去,所以負(fù)責(zé)招標(biāo)的人在公司借款出去,到時(shí)候這些費(fèi)用全部由中標(biāo)單位一次性轉(zhuǎn)到我公司,這樣借出去的錢要以什么方式來消賬呢,因?yàn)閷<屹M(fèi)不開發(fā)票,是我們預(yù)付出去的,到時(shí)從中標(biāo)單位付款的里面扣。
老師,您好,政府采購委托我們公司去招標(biāo),請(qǐng)專家的費(fèi)用需要我們公司先墊出去,所以負(fù)責(zé)招標(biāo)的人在公司借款出去,到時(shí)候這些費(fèi)用全部由中標(biāo)單位一次性轉(zhuǎn)到我公司,這樣借出去的錢要以什么方式來消賬呢,因?yàn)閷<屹M(fèi)不開發(fā)票,是我們預(yù)付出去的,到時(shí)從中標(biāo)單位付款的里面扣。
老師,您好,政府采購委托我們公司去招標(biāo),9.1日請(qǐng)專家的費(fèi)用需要我們公司先墊出去,所以負(fù)責(zé)招標(biāo)的人在公司借款1.2萬,9.15日收到各投標(biāo)單位的文件費(fèi)共1200元,9.20日中標(biāo)單位一次性轉(zhuǎn)到我公司8萬元(其中包含借出去的專家費(fèi)和中標(biāo)費(fèi)用)。 借錢出去時(shí)是借記其他應(yīng)收款還是合同履約成本,但是這個(gè)專家費(fèi)是不開發(fā)票的,是我們預(yù)付出去的,到時(shí)從中標(biāo)單位付款的里面扣,收到中標(biāo)費(fèi)時(shí)以什么方式來消賬呢, 請(qǐng)問9.1日,9.15日和9.20日的分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,您好,政府采購委托我們公司去招標(biāo),9.1日請(qǐng)專家的費(fèi)用需要我們公司先墊出去,所以負(fù)責(zé)招標(biāo)的人在公司借款1.2萬,9.15日收到各投標(biāo)單位的文件費(fèi)共1200元,9.20日中標(biāo)單位一次性轉(zhuǎn)到我公司8萬元(其中包含借出去的專家費(fèi)和中標(biāo)費(fèi)用)。 這個(gè)專家費(fèi)是不開發(fā)票的,是我們預(yù)付出去的,到時(shí)從中標(biāo)單位付款的里面扣,收到中標(biāo)費(fèi)時(shí)以什么方式來消賬呢, 分錄如下: 9.1 借,其他應(yīng)收款 1.2 貸,銀行存款 1.2 9.15 借,主宮業(yè)務(wù)成本 1200 貸,其他應(yīng)收款 1200 9.20 借,銀行存款 8 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 6.8 貸,其他應(yīng)收款 1.2 請(qǐng)問9.15日的分錄是不是應(yīng)該記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入呀,因?yàn)檫@些是文件費(fèi)投標(biāo)單位為了要投標(biāo)而購買的文件,我公司是不退也不開發(fā)票的。
老師,咨詢一下。如果我們用母公司的人員做現(xiàn)場(chǎng)支持,他們出差有一個(gè)差旅補(bǔ)助。我們需要支付這個(gè)差旅補(bǔ)助,需要申報(bào)個(gè)人所得稅不?也沒簽勞務(wù)費(fèi)的合同,就是人家為了子公司的項(xiàng)目出差了,每天我們子公司得給人家把差旅補(bǔ)助按集團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)也要承擔(dān)的,需要申報(bào)個(gè)稅不?大概5天,每人900元這樣,4個(gè)人
小規(guī)模個(gè)體記賬是按每一個(gè)月份的帳度都要分別記錄嗎?比方說456月份,每一個(gè)月單獨(dú)記賬嗎,還是456月份合在一起都在六月份做賬
小規(guī)模個(gè)體記賬是按每一個(gè)月份的帳度都要分別記錄嗎?比方說456月份,每一個(gè)月單獨(dú)記賬嗎,還是456月份合在一起都在六月份做賬
這個(gè)題d選項(xiàng)是錯(cuò)的吧?波動(dòng)大不代表股價(jià)一直下跌呀,那我天天連板哪里會(huì)提升看跌期權(quán)的價(jià)值
小規(guī)模個(gè)體記賬是按每一個(gè)月份的帳度都要分別記錄嗎?比方說456月份,每一個(gè)月單獨(dú)記賬嗎,還是456月份合在一起都在六月份做賬
老師好,幫我看一下這個(gè)為什么總是申報(bào)不通過呢?
社?;鶖?shù)沒有算好6月不調(diào)7月開始調(diào)可以嗎?
老師,我是單位,想問住房公積金屬于強(qiáng)制性為員工購買嗎?
你好,老師,這是我們公司開具的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,我入賬時(shí)候需要價(jià)稅分離入賬還是直接入庫?稅務(wù)里邊是計(jì)算抵扣的
老師好,股東多轉(zhuǎn)入的投資款要退回給他,那現(xiàn)金流量表填在哪一欄
印花稅怎么調(diào)整成按季申報(bào)的
申報(bào)參保金也不需要加吧
你好是的,這個(gè)也不需要加上去。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。