你好,如果軟件做賬的把這個主營業(yè)務(wù)收入2100借方放到貸方負數(shù)。
老師你好,我上個月開17%的發(fā)票1080200元,這個月發(fā)現(xiàn)1080200元里有67100元開13%的發(fā)票,紅沖了一張發(fā)票,開票金額為76380元,分錄借應(yīng)收賬款-A客戶1080200貸主營業(yè)務(wù)收入923247.86應(yīng)交稅費-銷156952.14,紅沖未開票收入借應(yīng)收賬款-未開票-1080200貸主營業(yè)務(wù)收入我-923247.86應(yīng)交稅費-銷-156952.14,借應(yīng)收賬款-A-76380貸主營業(yè)務(wù)收入-65282.05應(yīng)交稅費-銷-11097.95,重記借應(yīng)收賬款67100貸主營業(yè)務(wù)收入59380.53應(yīng)交稅費-銷7719.47借應(yīng)收賬款9280貸主營業(yè)務(wù)收入7931.62應(yīng)交稅費-銷1348.38,其中67100元是不是得從上月紅沖的未開票收入中調(diào)出,實際未開票收入為1013100元,直接再次紅沖上月借應(yīng)收賬款-未開票-1080200貸主營業(yè)務(wù)收入-923247.86應(yīng)交稅費-銷156952.14,重記紅沖的未開票收入借應(yīng)收賬款未開票1013100貸主營業(yè)務(wù)收入865897.44應(yīng)交稅費-銷147202.56,思路對嗎?分錄正確嗎?
老師你好,上個月有幾筆混合收入(分不清明細)開始沒開票,會計分錄,借:應(yīng)收賬款1000,貸:主營業(yè)務(wù)收入-無票收入1000,借:銀行存款1000,貸應(yīng)收賬款1000。本月開了一張普票400元,我借:主營業(yè)務(wù)收入-無票400,貸:主營業(yè)務(wù)收入-臨時客戶400。結(jié)果報表出來,子產(chǎn)負債表未分配利潤比利潤表營業(yè)利潤多了400元,經(jīng)查剛好這筆。老師我做的分錄哪里錯了
老師,我做了借,應(yīng)收賬款10,貸:主營業(yè)務(wù)收入10.借,主營業(yè)務(wù)收入10,貸,未分配利潤 10.,為什么利潤表里本年累計主營業(yè)務(wù)收入不顯示這個10
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2022.11月記賬憑證,收入重復(fù)做了一筆,53號為正常憑證,54號為重復(fù)多做的記賬憑證 2022.11月53號記賬憑證:借:應(yīng)收賬款70720貸:主營業(yè)務(wù)收入62,584.07貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項8,135.93 2022.11月54號記賬憑證:借:應(yīng)收賬款70720貸:主營業(yè)務(wù)收入62,584.07貸:庫存現(xiàn)金8,135.93 在2023.7月份跨年做的調(diào)整記賬憑證為(就是要沖銷2022.11月54號記賬憑證): 借:應(yīng)收賬款-70720貸:以前年度損益調(diào)整-62,584.07貸:庫存現(xiàn)金-8,135.93 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤:借:利潤分配--未分配利潤62,584.07;貸:以前年度損益調(diào)整62,584.07 請問2023.7月份的調(diào)整分錄這樣做對嗎?
老師,我上月做了未開票收入 分錄為: 借:應(yīng)收賬款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入50 銷項稅額:50 次月未開票收入申報表填寫負數(shù)-50 紅沖上月分錄,應(yīng)為: 借:應(yīng)收賬款:-100 貸:主營業(yè)務(wù)收入-50 銷項稅額:-50 然后開了發(fā)票以后分錄在繼續(xù)為: 借:應(yīng)收賬款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入50 銷項稅額:50 這樣對嗎,老師,說明本月沒有產(chǎn)生收入,收入還是屬于上個月的收入,
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
小規(guī)模納稅人的進項稅和銷項稅,需要做分錄嗎
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會計做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
老師,現(xiàn)在小規(guī)模的分錄怎么做,直接開票的1%來做嗎?不做少的2%的吧
物業(yè)外包借調(diào)到地產(chǎn)外包,為什么有些老人遇到開票風(fēng)險向領(lǐng)導(dǎo)請示后領(lǐng)導(dǎo)口頭要求沒合同的預(yù)開票或者排污費和垃圾處理費開銷售發(fā)票,正常只能開收據(jù),為什么老人沒有領(lǐng)導(dǎo)文字答復(fù)也敢開票?她說自己記錄什么時候誰讓自己開票的即可?
藥房釆購藥品,款打了,合同簽了,但是對方會計要半年后才開發(fā)票給我們,這個當時付款采購時,如何做賬?
藥房購買藥易通軟件,用什么分錄做賬
如果沒有其他的業(yè)務(wù)的話,你的未分配利潤會減少2100。
老師,是未分配利潤少2100元,我應(yīng)該怎么做呢
借應(yīng)收賬款-2100貸主營業(yè)務(wù)收入-2100。
老師,這樣做對其他的有影響嗎?
對利潤表有影響,其他的都沒有影響呀。