你好,不可以的,不能這樣子做。

老師。如果員工的社保公司承擔(dān)的部分和個(gè)人承擔(dān)的部分都由公司來承擔(dān),個(gè)人部分也不用員工還,那社保是全部計(jì)入管理費(fèi)用嗎,做賬的時(shí)候還用區(qū)分公司部分和個(gè)人部分嗎
社保由公司全額承擔(dān),不扣本應(yīng)該由員工個(gè)人承擔(dān)部分,公司交社保是直接把社保計(jì)入管理費(fèi)用 社保費(fèi)對(duì)嗎,還是公司承擔(dān)部分計(jì)入管理費(fèi) 社保費(fèi) 個(gè)人承擔(dān)部分計(jì)入管理費(fèi)用 福利費(fèi)
老師好,小規(guī)模納稅人,社保費(fèi)用公司全額承擔(dān),收到發(fā)票的時(shí)候可以這樣寫分錄嗎 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)(公司部分) 營業(yè)外支出-社保費(fèi)(個(gè)人部分) 貸:銀行存款
請(qǐng)問老師,領(lǐng)導(dǎo)的社保費(fèi),全部由公司承擔(dān)(單位+個(gè)人承擔(dān)部分),那單位+個(gè)人承擔(dān)部分是全部計(jì)入管理費(fèi)用—社保費(fèi)里嗎?
老師,公司為員工購買社保,全部費(fèi)用公司承擔(dān),應(yīng)該怎么入賬?做成借管理費(fèi)用社保 貸銀行存款?這樣可以嗎
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時(shí)候,收入支出都是錄的價(jià)稅合計(jì)的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對(duì)公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時(shí)候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報(bào)了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報(bào)工資,但是申報(bào)工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加保基數(shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?
老師財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的報(bào)表,利潤表本年累計(jì)凈利潤和利潤表季報(bào)凈利潤金額為啥不一樣呢?
請(qǐng)問老師,炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物?月銷售額多少可以申請(qǐng)定期定額
請(qǐng)問a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補(bǔ)繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適


那怎么做賬,因?yàn)閭€(gè)人部分社保沒有收,創(chuàng)業(yè)公司,都是合伙人自己干
你好,你這個(gè)可以增加他的工資,使得他扣掉個(gè)人部分后還能夠拿到那么多錢,但是在賬上仍然是各自負(fù)擔(dān)各自的。
去年11月成立的,沒發(fā)工資也沒申報(bào)工資,
那是應(yīng)該怎么做賬?
算到今年?補(bǔ)到今年個(gè)稅申報(bào)
你好,應(yīng)該去更正去年的。
更正賬和個(gè)稅申報(bào)嗎?
你好,是的,就是這樣子做。