你好,開始施工了的話需要預(yù)交
公司是一般納稅人建筑公司, 如下業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理是否對(duì)?? 1月預(yù)先收到發(fā)包方匯來第一期工程款100萬,未開具發(fā)私服,分錄如下: 借:銀行存款100萬 貸:合同負(fù)債100萬 2月補(bǔ)開發(fā)票: 借:合同負(fù)債100萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)8.26 貸:合同結(jié)算91.74 5月申請(qǐng)第二期工程款300萬,開具發(fā)票,但未收到工程款,分錄如下: 借:應(yīng)收賬款300萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)24.77 貸:合同結(jié)算275.23 6月收到第二期工程款,分錄如下: 借:銀行存款300萬 貸:應(yīng)收賬款300萬
收到對(duì)方100萬預(yù)付款,對(duì)方要求開票,但是我們工程還沒有開工,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,怎么辦
老師好!公司8月銷售稻谷100萬元未開票,以后要開票,這100萬增值稅申報(bào)表要填到哪里呢?以后還要開發(fā)票給對(duì)方的
公司公戶收到貨款100萬,開給客戶發(fā)票30萬,還有70萬沒開票,申報(bào)增值稅100萬,還是30萬!
300多萬的工程,現(xiàn)在收到100萬,還沒有給對(duì)方開發(fā)票,收到這100要預(yù)申報(bào)增值稅嗎?
1.入職一家公司,一般先干什么? 2.新入職一家公司,要先看哪些賬目?
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂服務(wù)為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個(gè)交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
已經(jīng)開工幾個(gè)月了,預(yù)交申報(bào)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?我們是一般納稅人
可以的,只要是一般計(jì)稅的就行。
申報(bào)也是電子稅務(wù)局申報(bào)嗎
你好對(duì)的是這么做的。
那后面這100萬開發(fā)票了怎么辦勒
開了之后,紅沖之前的無票銷售額再做發(fā)票。