你好,不可以的,不能這樣子做。
老師,我們申報(bào)所得稅,假如23年第一季度是盈利的,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎,可以彌補(bǔ)幾年
老師23年已季度公司盈利8萬(wàn),做完22年匯算清繳后公司22年虧損1萬(wàn),21年虧損18萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)在做23年一季度能彌補(bǔ)到21年的虧損嗎,一季度可以不交企業(yè)所得稅款嗎
老師,23 利潤(rùn)總額是盈利的,納稅調(diào)整后,23 的應(yīng)納稅所得額是虧損的,如果 24 年的盈利可以彌補(bǔ) 23 年的虧損額么?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司23年度虧損200多萬(wàn),24年第二季度盈利50幾萬(wàn)(第一季度和第三季度都虧損),第二季度就彌補(bǔ)以前年度虧損50幾萬(wàn),24年第四季度盈利的話(huà)就只能彌補(bǔ)以前年度虧損150幾萬(wàn)對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我23年虧損了200多萬(wàn),24年第二季度盈利52萬(wàn),當(dāng)時(shí)就彌補(bǔ)以前年度虧損就彌補(bǔ)了52萬(wàn),24年第一季度和第三季度都虧損,那我24年第四季度盈利1000萬(wàn)的話(huà),可以彌補(bǔ)多少以前年度虧損?150多萬(wàn)還是200多萬(wàn)?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)征收方式是查賬征收,目前銷(xiāo)售水果:楊梅翠冠梨等,因?yàn)槭亲约汗麍?chǎng)的果樹(shù),但是沒(méi)申請(qǐng)過(guò)自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方現(xiàn)在要發(fā)票,那開(kāi)給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個(gè)體戶(hù)需要所得稅年報(bào)和工商年報(bào)嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅。現(xiàn)在24年12月利潤(rùn)表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè),會(huì)計(jì)憑證中暫估附件用的是采購(gòu)單,后面退稅用的是采購(gòu)合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡(jiǎn)易注消全體投資人承諾書(shū)》,要全體股東簽字,想問(wèn)一下,股東簽名的字,會(huì)不會(huì)跟之前所簽資料進(jìn)行對(duì)比呢?
銀行賬戶(hù)維護(hù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用?
養(yǎng)豬場(chǎng),是免稅的嗎?稅收有什么政策?除了要報(bào)稅務(wù),一般還需向哪些主管部門(mén)提供報(bào)表?
老師,您好!請(qǐng)教 企業(yè)籌建中購(gòu)入的固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備到達(dá)車(chē)間,但安裝需要的配件工具材料,這些配件工具材料,可以放在 在建工程-在安裝設(shè)備 中嗎?待全部安裝完畢,到達(dá)可使用狀態(tài)前,將 在建工程-在安裝設(shè)備 科目中的金額分?jǐn)偟剿械臋C(jī)器設(shè)備上,可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
我公司做地暖銷(xiāo)售及安裝業(yè)務(wù),進(jìn)項(xiàng)只有材料13%,請(qǐng)安裝隊(duì)安裝。銷(xiāo)售開(kāi)具9%的建筑安裝施工發(fā)票合理嗎?如果合理,材料和提供安裝服務(wù)占比多少為合理?會(huì)不會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)稽查,13% 和9%差率騙稅風(fēng)險(xiǎn)。如果不合理,要如何開(kāi)票?以及聘請(qǐng)施工隊(duì)目前沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)來(lái)源,有何籌劃方法?
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只能用24年的虧損嗎?
你好,這個(gè)看系統(tǒng)是如何設(shè)定的,一般前面兩個(gè)季度他沒(méi)有彌補(bǔ)到第三季度的時(shí)候是可以的。
如果你們那邊可以彌補(bǔ)的話(huà),你就按照你們那邊的系統(tǒng)申報(bào)就可以了。
嗯嗯沒(méi)有做匯算清繳之前,確實(shí)是彌補(bǔ)不了虧損,我的意思是我做了匯算清繳后,可以用23年的虧損彌補(bǔ)嗎?
你好,可以的。系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)有
可以彌補(bǔ)前幾年的虧損呢?是4年嗎?
你好,是可以彌補(bǔ)5年的了。