您好,應(yīng)稅貨物銷售額包括銷售貨物或應(yīng)稅勞務(wù)向購(gòu)買方取得的全部?jī)r(jià)款,向購(gòu)買方收取的各種價(jià)外費(fèi)用。因此只要是繳納增值稅的都包括,不管會(huì)計(jì)計(jì)入哪個(gè)科目
你好,老師! 增值稅稅負(fù)率計(jì)算公式=實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%。某時(shí)期增值稅“稅負(fù)率”=當(dāng)期的“應(yīng)納稅額”÷當(dāng)期的“應(yīng)稅銷售額”。本月沒(méi)有上期留抵稅額,稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅銷售收入。 我的問(wèn)題是:這個(gè)不含稅銷售收入,是不是包含主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入,但是不包含營(yíng)業(yè)外收入,投資收益,公允價(jià)值變動(dòng)收益等! 這樣理解對(duì)嗎?
老師,一般納稅人增值稅申報(bào)表,銷售額,是不含稅的,那么企業(yè)所得稅申報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是含稅銷售額嗎?還有財(cái)務(wù)報(bào)表的銷售額是含稅銷售嗎?
老師,增值稅表一的銷售額是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入嗎
老師,請(qǐng)問(wèn),企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入,只是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入嗎?包含營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師請(qǐng)問(wèn),確認(rèn)收入是涉及到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),那如果把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這個(gè)科目改成其他業(yè)務(wù)收入,還會(huì)有增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?
老師你么有這個(gè)表格嗎
老師,這個(gè)題的答案部分345看不懂
收到貨款未收到發(fā)票 那 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 收到發(fā)票后 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 是那樣嗎?
研發(fā)立項(xiàng)是3月份,但是實(shí)際開(kāi)始是4月份,那3-4月這個(gè)期間的費(fèi)用可以做研發(fā)費(fèi)用,費(fèi)用化支出嗎
工會(huì)會(huì)計(jì)實(shí)操課有嗎?
老師,您好:咨詢下,公司員工已退休,1、個(gè)稅app匯算清繳時(shí),綜合所得還會(huì)涉及:社保、公積金,基本扣除6萬(wàn),專項(xiàng)附加扣除這幾項(xiàng)目?2、退休工資需要交個(gè)稅嗎?3、還有如果涉及海外收入,也是在這個(gè)時(shí)間段申報(bào)?分類所得和經(jīng)營(yíng)所得不需要處理?
老師,報(bào)表上有固定資產(chǎn)。但是5年都沒(méi)有折舊,單位里也沒(méi)有固定資產(chǎn)。這個(gè)該怎么處理
老師 上個(gè)月老板實(shí)收資本增加20000,這個(gè)6月是不是要交印花稅?然后在電子稅務(wù)局哪一個(gè)模塊進(jìn)去操作?是小微企業(yè) 20000元應(yīng)該交多少印花稅?還有憑證如何錄?
老師,您好,想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,本月開(kāi)了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,那本月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
公司報(bào)銷客戶的花銷,可以做費(fèi)用抵所得稅嗎
運(yùn)費(fèi)收入也包含在里邊嗎
您好,是的,如果開(kāi)具的是運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票在9%的里面,如果是貨物的組成部分就在貨物13%里面