跟什么科目無關(guān),只跟是否增值稅的業(yè)務(wù)有關(guān)?
老師,我們剛剛發(fā)現(xiàn)去年有一張確認(rèn)收入的憑證,科目寫錯了。 正確的應(yīng)該是: 借:預(yù)收貨款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅 但是錯誤的寫成了 借:預(yù)收貨款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅 但是錯誤的寫成了 借:預(yù)付貨款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅 請問現(xiàn)在應(yīng)該如何訂正?
老師請問,確認(rèn)收入是涉及到主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅(銷項),那如果把主營業(yè)務(wù)收入這個科目改成其他業(yè)務(wù)收入,還會有增值稅(銷項稅額)嗎?
老師未開票收入繳納增值稅放到未開票銷售額銷項稅繳納增值稅,那么這個未開票收入做到利潤表的營業(yè)外收入里面對吧? 第二個問題,增值稅主稅里本年累計銷售額就是包含主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入還有營業(yè)外收入對吧
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品這筆會計分錄是確認(rèn)收入時即 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)時確認(rèn)的還是月末再確認(rèn)
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費(fèi)計提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計提?
在我們經(jīng)營范圍內(nèi)的其他業(yè)務(wù)收入也同樣是要交增值稅的對吧?
是的,涉及增值稅業(yè)務(wù)的都要交增值稅的
好的明白謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。