你好,請問是生產(chǎn)型的出口企業(yè)嗎
老師,我們公司的母公司是香港,他們買了一臺機器然后放到我們大陸公司用,但是進口這個機器的時候又交了進口增值稅。我們要怎么賬務處理?這個進口交的增值稅能退稅嗎?我們是出口退稅企業(yè)
請問我司上月有兩票報關出口,因為出口發(fā)票當時沒有申請下來,導致現(xiàn)在還沒有開出口發(fā)票,這種情況是不是下個月才能申請出口出稅呢?如果是下個月才可以申請辦理,我在這個月是不是要把資料向稅務機關備案呢?
出口企業(yè)將半導體行業(yè)使用的零部件銷售給出口加工區(qū)企業(yè),區(qū)內(nèi)企業(yè)將零部件安裝于機器設備,而且這款機器設備有可能是自用,也有可能銷售給境外企業(yè)。這種情況下,出口企業(yè)是否可以享受出口退稅政策
手機元器件出口,是一個整機的元器件,這個出口可以申報出口退稅嗎?
老師好:進口的設備又出口了,選擇的是不退稅,進項轉出是轉進口設備的進項全額部分嗎?比如說進稅13萬,我轉出這是這個金額嗎?還是有其他算法?謝謝!
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應交稅費——應交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關于進項稅額/銷項稅額/轉出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅”這個明細結轉省去,直接“貸:應交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
不是生產(chǎn)型的
你好,如果是貿(mào)易型企業(yè),不能退稅,貿(mào)易型企業(yè)必須是進的什么出的什么,名稱,規(guī)格,單位數(shù)量都是一致的
那是不是生產(chǎn)型就可以呢
你好,如果是生產(chǎn)型企業(yè),可以加工后退稅,也可以視同自產(chǎn)退稅
老師,如果我們是外貿(mào)型,那之前的退不了 如果我們不退,從現(xiàn)在開始退可以嗎。相當于之前的就做免稅 不退稅了
你好,可以不退的,做免稅處理,從現(xiàn)在開始,就買什么賣什么一致,進項發(fā)票按報關單開,就不影響退稅
那之前的不退 會不會被查呀,也沒報收入
你好,現(xiàn)在報免稅收入,在5月30號前申報,都沒問題