同學(xué),你好 是可以的,做無票收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
老師我們公司從7月份開始業(yè)務(wù)往來的,我們給銷售方支付了700多萬我都掛的預(yù)付賬款,她們給我們開了500多萬的進(jìn)項(xiàng)票,然后我再根據(jù)開票金額來沖預(yù)付賬款,然后購買方給我們付了1000多萬,我掛的都是預(yù)收賬款,我們給他們也就是只開了500多萬的銷項(xiàng)發(fā)票出去,也就是每月都用銷售方給我們的進(jìn)項(xiàng)開相對應(yīng)的銷項(xiàng)出去,然后走再根據(jù)我們開出去的票來沖預(yù)收賬款,我們都沒有上過增值稅,然后這兩個月都是這兩個月就都是虧損,我這樣做稅務(wù)會有風(fēng)險嗎?我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么做才能避免稅務(wù)風(fēng)險
老師,我們是一家小規(guī)模加油站管理服務(wù)公司,就是負(fù)責(zé)給人家管理和加油,對方根據(jù)我們的銷油含量給我們服務(wù)費(fèi),可是12月份的服務(wù)費(fèi)對方公司明年1月份才能核算出來,我們1月份才給他開票,做賬是明年1月份開票后確認(rèn)收入,匯算清繳的時候這個收入用不用調(diào)增?
我們是銷售方,我們收款收了36萬,發(fā)票開了36萬,但是發(fā)貨只發(fā)了34萬就結(jié)算了,怎么平賬???我們是按發(fā)貨暫估的收入。現(xiàn)在發(fā)貨更開票收款對不上了,所以收入做少了,怎么把賬平了?差額計(jì)入營業(yè)外收入收支可以嗎?
老師我們商品暫估入賬,還沒收到發(fā)票就銷售出去了,可能金額跟發(fā)票的金額不一致。我這個月銷售出去的時候做了成本結(jié)算。但是等發(fā)票收到的時候,把暫估入賬沖了,那個結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該怎么辦?
我們公司是做成品油的,今年一月份開始,沒有危險化品經(jīng)營許可證就不能開票了,去年12月底已經(jīng)清庫完成,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我們的銷售方多開了100噸的發(fā)票,已經(jīng)被我們?nèi)霂扉_票出去了,造成銷售方?jīng)]辦法紅沖發(fā)票,那現(xiàn)在我們可以把開出去的發(fā)票收回來100噸紅沖,然后再紅沖給銷售方嗎?
買東西開專票百分之13,他收我百分之10,這個他收我的價格怎么算他能不能合上,我想和他講到百分之9怎么和他說
老師,另外一個公司的工人給我們公司干活兒,公司可以通過我們公司發(fā)放嗎?需要簽發(fā)工資協(xié)議嗎?
開的發(fā)票金額比收款的金額少200怎么辦?
游樂園服務(wù)業(yè),成本費(fèi)用方面,除了購買資產(chǎn),房租,工資,勞務(wù)費(fèi),還有其他什么可以用來抵稅的項(xiàng)目嗎?另外稅率是6%嗎
游樂園服務(wù)業(yè)的勞務(wù)費(fèi)有什么比例嗎?
2021年12月22銷售商品10件,價款400000,稅額52000合同約定款項(xiàng)分三次支付,收款時開具發(fā)票,合同約定三次支付的時間為2022年1月22收款200000,2023年1月22收款152000,2024年1月22收款100000,同時開具發(fā)票,有一張出庫單,數(shù)量10件商品金額為200000,怎么寫分錄
我是一個小企業(yè)餐飲業(yè),用什么軟件比較好用?價格也不貴的那種?也比較容易上手的?
現(xiàn)在都用軟件做賬嗎?怎樣學(xué)會快速用軟件做?小企業(yè)財(cái)務(wù)軟件有免費(fèi)用的嗎?
你好,我們公司端午節(jié)給員工發(fā)的福利要計(jì)提嗎?具體分錄怎么寫?
稅務(wù)局打電話說進(jìn)項(xiàng)少銷項(xiàng)多讓我上稅務(wù)局解釋
那我等25年1月實(shí)際開了銷售票出來后,直接把這個無票收入沖紅,然后申報(bào)得時候怎么報(bào)呢
同學(xué),你好 是的 24年已經(jīng)繳納增值稅了,25年申報(bào)的時候,無票收入填負(fù)數(shù)
意思是在24年12月我申報(bào)無票收入,然后把進(jìn)項(xiàng)抵扣了,等我25年實(shí)際開銷項(xiàng)票出去時,直接無票收入申報(bào)填負(fù)數(shù)嗎,這樣稅局那邊會不會在25年時,關(guān)聯(lián)不到我真實(shí)的開票數(shù)據(jù)哦
同學(xué),你好 這個沒問題的