先支出后得的政府補(bǔ)助不一定是不征稅收入。同時(shí)符合有專項(xiàng)用途文件、專門管理辦法、單獨(dú)核算這三個(gè)條件才是,此時(shí)需填 A105040 表;不符合則為應(yīng)稅收入,不填此表。
22年疫情期間公司陪護(hù)士長去暖助檢測(cè)核酸,發(fā)了3萬的補(bǔ)助,當(dāng)時(shí)是打到公司賬戶的,后來這錢又給員工了,當(dāng)時(shí)做了營業(yè)外收入,支出做了工資的形式,那我企業(yè)所得稅匯算清繳填了政府補(bǔ)助收入,然后跳出來讓我填寫專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表,是否有簡單的填報(bào)方式
您好老師!請(qǐng)問政府補(bǔ)助到賬了,借銀行 貸遞延收益 政府文件是免稅性質(zhì)的,借遞延收益 貸營業(yè)外收入 這部分收入做為專項(xiàng)資金設(shè)獨(dú)立賬戶??顚S茫杖氤杀菊H胭~,報(bào)表也是正常入賬,年末納稅調(diào)整的時(shí)候才能收入成本均調(diào)出啊?
老師,收到的擴(kuò)崗補(bǔ)助 和黨支部經(jīng)費(fèi),記入營業(yè)外收入,屬于政府補(bǔ)助 嗎?匯算清繳的時(shí)候要填報(bào)A105040表專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表嗎?
請(qǐng)問老師電子稅務(wù)網(wǎng)年報(bào)營業(yè)外收入是政府補(bǔ)助的,因?yàn)槠髽I(yè)自己先支出然后政府補(bǔ)助一小部分的,屬于不征稅收入吧,這個(gè)需要填A(yù)105040專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整嗎?
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
老師,給供應(yīng)商的現(xiàn)金折扣,是不是得體現(xiàn)在發(fā)票上?比如,我們向供應(yīng)商處采購的貨款,有200元不需要付給供應(yīng)商了,因?yàn)轫?xiàng)目結(jié)束了,后期也不會(huì)跟這個(gè)供應(yīng)商有合作了,現(xiàn)在我們?cè)谇謇砬房钋闆r。不需要付給供應(yīng)商的這200元,我這邊做賬做成財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣還是計(jì)入營業(yè)外收入?
因受邀到其他城市進(jìn)行市集擺攤,可能會(huì)有3-6個(gè)月左右,這樣的話需要重新辦理營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證照嗎
老師 我被這道題搞的很混亂。陳英老師基礎(chǔ)班講的是 土增稅,兩種算法,分為新建房和存量房。題里面說已經(jīng)自用了5年,是不是按照存量房?但是題里給的條件全是新建房的,為什么按新建房?如果按照新建房算法,題里面的印花稅,又是單獨(dú)算的,并非算在房子開發(fā)費(fèi)用里。這個(gè)到底是怎么個(gè)算法邏輯?
老師:請(qǐng)問去年的發(fā)票作廢,今年怎么入賬?
老師,這個(gè)月公司開了發(fā)票,這個(gè)月還能注銷不,還是要等到6月把稅報(bào)了都,才能注銷
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師,我們?cè)?5年 根據(jù)24年未分配利潤 做了股東分紅,這個(gè)股東分紅需要再匯算清繳的時(shí)候填寫分紅明細(xì)嘛?
老師您好!請(qǐng)問年度個(gè)人所得稅匯算清繳里可以扣除商業(yè)健康險(xiǎn)嗎?這個(gè)商業(yè)健康險(xiǎn)指的是什么?