你好,你在其他里面填寫(xiě) 別寫(xiě)政府補(bǔ)助,也不需要調(diào)整。
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,5月2號(hào)收到對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票,5月10號(hào)對(duì)方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說(shuō)要攜帶相關(guān)資料去營(yíng)業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒(méi)關(guān)系,這個(gè)錢(qián)不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢(qián)給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開(kāi)心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
好,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
我還想問(wèn)下,全年一次性獎(jiǎng)金可以除以12個(gè)月按適合稅率計(jì)算繳納個(gè)人所得稅嗎,不用和平時(shí)每月發(fā)放的工資相加再來(lái)對(duì)應(yīng)相應(yīng)的稅率來(lái)算個(gè)稅嗎
對(duì)的,是的,可以的,但是它是算個(gè)稅,是年終獎(jiǎng)/12找對(duì)應(yīng)的稅率,他看的是月稅率表,然后這個(gè)年終獎(jiǎng)再乘以這個(gè)稅率減速算扣除。
老師,22年分公司未匯總到總公司申報(bào)企業(yè)所得稅,分公司未具備法人資格,那我現(xiàn)在企業(yè)匯算清繳是否可以填寫(xiě)小型微利企業(yè)所得稅減免明細(xì)表進(jìn)行優(yōu)惠
不可以的,分公司不屬于小型微利企業(yè)。
表是可以填,但不知道系統(tǒng)會(huì)不會(huì)跳出來(lái),填了也會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
你好,不可以享受就不能做,你后期稅務(wù)局肯定會(huì)找你們的。
好的,只能多交了
分公司,他不享受小型微利企業(yè)。
老師,按25交企業(yè)所得稅還有沒(méi)有其他辦法了能否按小微企業(yè)優(yōu)惠繳納
其他的方法就是你得降低你的利潤(rùn),這樣的話少交稅款,要么你就合并到總公司,合并一塊做匯算。
22年的合并不了,去年5月份去合并國(guó)稅稅一季度已申報(bào)不能合并,一季度未申報(bào)就可以合并,去年5月份已合并但生效日期為23年1月1日開(kāi)始
本想著這次企業(yè)匯算清繳填寫(xiě)下小微企業(yè)減免優(yōu)惠政策可以再優(yōu)惠點(diǎn)少交稅,去年有幾筆發(fā)票開(kāi)來(lái)不正規(guī)被剔除3萬(wàn)多又要交稅
那你還有其他的發(fā)票嗎?
22年有其他發(fā)票還可以坐進(jìn)去嗎?