生產(chǎn)企業(yè)出口退稅主要針對(duì)的是出口貨物的增值稅和消費(fèi)稅。退稅的基本條件包括:退稅貨物必須是增值稅、消費(fèi)稅征收范圍內(nèi)的貨物,并且這些貨物必須報(bào)關(guān)離境出口?。對(duì)于安全費(fèi)和水電費(fèi),它們通常不被視為出口貨物的直接成本,因此其進(jìn)項(xiàng)稅一般不被納入出口退稅的范圍
外貿(mào)企業(yè),有內(nèi)銷和外銷的,不能分?jǐn)偟墓操M(fèi)用部分,水電費(fèi),房租費(fèi)可以全額抵扣嗎?出口業(yè)務(wù)都是退稅的,又退又免!
老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅應(yīng)退稅額為什么是銷項(xiàng)稅額乘以稅率差,出口退稅不是退的進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,生產(chǎn)型的出口退稅企業(yè)能報(bào)商貿(mào)的出口退稅嗎
老師,請(qǐng)問下,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,進(jìn)項(xiàng)全部用于內(nèi)銷,出口部分能做免稅嗎?因?yàn)樯暾?qǐng)退稅沒有進(jìn)項(xiàng)需要繳納附加稅?要怎么做呢?
生產(chǎn)出口企業(yè)退稅 老師 退的是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
老師好,我之前做出納的,被辭了,然后現(xiàn)在有這兩個(gè)工作如何取舍,太糾結(jié)了,社??鞌嗔笋R上入職了第二個(gè)工作,又想去第一個(gè)了,感覺輕松點(diǎn) 工作1:國(guó)際旅社票務(wù)客服早八晚五 雙休 離家五分鐘通勤 底薪2200?3-30%的提成,看業(yè)績(jī)浮動(dòng)底薪,幫忙給企業(yè)高管頂飛機(jī)票的工作 薪資低,前期需要打電話積累客戶資源。沒業(yè)績(jī)會(huì)被裁 工作2:跨境內(nèi)賬文員 9-6單休 通勤40分鐘 試用期5000轉(zhuǎn)正6000 負(fù)責(zé)登記跨境平臺(tái)流水和處理提現(xiàn),出入庫(kù)單對(duì)賬,比較忙,要接觸出入庫(kù)物流訂單就有點(diǎn)反感
我們客戶又是我們供應(yīng)商,業(yè)務(wù)都是真實(shí)的,單據(jù)齊全,我們雙方都互開發(fā)票,請(qǐng)問可以不打款相互抵賬嗎?
員工缺勤扣款會(huì)計(jì)分錄怎么做?
好的,謝謝老師
你好,同學(xué)。不必客氣,祝你工作愉快!