借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品500 借庫(kù)存商品 貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)500只是沖以前年度的。
老師,2月份有收入147964.6,當(dāng)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),然后當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候?qū)?kù)存商品暫估了,分錄是借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品。3月份沒(méi)有收入,但是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái),這個(gè)可以沖減2月份的暫估嗎?
郭老師, 之前年度暫估的原材料,借原材料,貸應(yīng)付賬款暫估, 領(lǐng)暫估的借庫(kù)存商品,貸生產(chǎn)成本, 結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品, 今年沒(méi)到料,要怎么處理,需要調(diào)賬,調(diào)表嗎
老師,問(wèn)一下我去年暫估庫(kù)存60000都結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份進(jìn)項(xiàng)庫(kù)存是3000,怎么沖去年的暫估,分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?
老師,去年暫估庫(kù)存分錄借庫(kù)存商品-暫估30000貸應(yīng)付賬款-暫估30000結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)借方主營(yíng)業(yè)成本30000貸庫(kù)存商品-暫估3000今年1月份購(gòu)進(jìn)庫(kù)存500我怎么沖去年的暫估?能給寫(xiě)一下分錄嗎?
老師好,去年暫估庫(kù)存60000,借庫(kù)存商品60000貸方應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60000貸方庫(kù)存商品60000.今年1月購(gòu)進(jìn)庫(kù)存500,剩下的還沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),怎么沖去年的暫估?老師幫忙寫(xiě)一下詳細(xì)的分錄吧
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請(qǐng)問(wèn)在什么情況下用這兩個(gè)明細(xì)科目?
老師,匯算時(shí)先上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表,這年度報(bào)表就是第四季度的報(bào)表嗎?
老師,你好,上個(gè)月開(kāi)票才5萬(wàn)塊,可以不交稅,進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點(diǎn)可以吧
你好,請(qǐng)問(wèn)金蝶軟件自動(dòng)生成的報(bào)表分析利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒(méi)對(duì)上,是什么地方出現(xiàn)了問(wèn)題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說(shuō)過(guò)成本是收入的百分之八十
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企,所以材料入庫(kù)由庫(kù)存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來(lái)
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營(yíng)業(yè)成本,含營(yíng)業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
然后再做發(fā)票的 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付帳款500 借利潤(rùn)分配為賣(mài)利潤(rùn) 貸庫(kù)存商品500。