那個只能在12月計入費用的,建議反結(jié)賬
如果是2024年7月1日-2025年6月30日的網(wǎng)費入賬 ,屬于跨期費用 。2024年7月1日-2024年12月31日按權(quán)責(zé)發(fā)生制入費用 ,那么2025年1月1日-2025年6月30日應(yīng)該計入什么科目 怎么入賬
招商運管公司2024年12月21日收取2025年1月1日至2025年12月31日租賃費并開具了發(fā)票,請問怎么做賬?
招商運管公司2024年12月份收取2025年1月1日至2025年12月31日租賃費并開具了發(fā)票,請問怎么做賬?
老師:早上好!請問2024年12月開具的發(fā)票,能做2025年1月的費用報銷單附件嗎?
2025年1月有補發(fā)2024年6-12月工資570000元,是在2025年1月賬里去補計提還是在2024年12月賬里補計提?去年的賬都做完了,季報也報了,這個賬務(wù)處理怎么處理?
老師,銷售門窗公司包給客戶包裝,什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本?平時成本怎么歸集?
@董孝彬老師,那老師,廠家給我們開了五萬負(fù)數(shù)發(fā)票,我們要做賬嗎?別的老師別回答
超市進貨,由于供應(yīng)商優(yōu)惠,贈送的牛肉湯20袋可要做入庫單,如何計賬
老師:新手上崗,一般納稅人,收到了專票,現(xiàn)在做分錄,我也不知道這張進項票本月需不需要抵扣,我該入到進項稅額下的哪個明細(xì)科目呢?
老師,5月份入賬當(dāng)時開發(fā)票公司用二維嗎掃碼入賬,不顯示公司名,收錢做了無票收入,開發(fā)票也做了收入,款入了往來了,實際多做了收入,我怎么調(diào)這筆賬?
老師 請問一下 居間費打到個人或公司 稅費怎么算的 金額有點大哦
老師你好!請問我快賬財務(wù)軟件上利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)會隨著我的憑票數(shù)據(jù)自動生成,但是現(xiàn)金流量表確沒有任何數(shù)據(jù),我要收到填報也填不了,請問是軟件本身的問題還是我操作失誤的原因
老師 我們是一個聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個合作社需國家管護項目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請,合作社社需開票個聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應(yīng)發(fā)票提供給政府相應(yīng)取得本次補助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個合作社進行完成本次項目,聯(lián)合社和合作社應(yīng)如何做賬聯(lián)合社申請項本次總項目48萬,其中國家補助12萬,自籌資金36萬是由各個合作社自籌,這個自籌資金在聯(lián)合社和合作社分別怎樣提現(xiàn)
老師,這道題選什么?
老師 我們是一個聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個合作社需國家管護項目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請,合作社開票給聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應(yīng)發(fā)票提供給政府相應(yīng)取得本次補助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個合作社進行完成本次項目,聯(lián)合社和合作社應(yīng)如何做賬聯(lián)合社申請項本次總項目48萬,其中國家補助12萬,自籌資金36萬是由各個合作社自籌,這個自籌資金在聯(lián)合社和合作社分別怎樣體現(xiàn)
報銷的費用是在1月份去支付的,具體的分錄要怎么做?反結(jié)賬又怎么處理?
因為還沒匯算,只能計入上年的賬,然后更正第4季度的申報
具體報銷分錄如何做,需要計入以前年度損益調(diào)整嗎?
直接在12月計提 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 1月報銷 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
12月已結(jié)賬,那是要返回12月的賬期中補計提,同時更正第4季度的申報?
是的,就是那個意思,因為,還沒做匯算,匯算需要正確的報表