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老師;應發(fā)工資 9500 個人社保864.54 企業(yè)社保繳納2133.54 沒有個人所得稅 1.計提工資:借:管理費用9500 貸:應付職工薪酬-工資9500 2. 計提社保(企業(yè)):借:管理費用 2133.54 貸:應付職工薪酬-社保2133.54 3.發(fā)放工資:借:應付職工薪酬-工資 9500 貸:其他應收款-社保(個人部分)864.54 銀行存款:8635.46 4.上交社保:借:應付職工薪酬-社保(企業(yè))2133.54 其他應收款-社保(個人)864.54 貸:銀行存款 2998.08 分錄這樣做對不對呢?謝謝您

2024-03-21 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-03-21 16:22

您好,您的分錄太對了,清晰

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快賬用戶8379 追問 2024-03-21 16:36

有個人所得稅的話 就是第3部貸方需要加一筆個人所得稅?

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齊紅老師 解答 2024-03-21 16:38

您好,是的,是的,您的分錄做得確實好

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快賬用戶8379 追問 2024-03-21 16:41

問題是 申報個稅時 工資填9500還是實際發(fā)放的呢? 剛剛的分錄是我按照同事給的金額自己做的 就是不知道個稅怎么填金額

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齊紅老師 解答 2024-03-21 16:42

您好,按?管理費用9500 申報收入

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快賬用戶8379 追問 2024-03-21 16:44

哦哦 那就知道了 謝謝您老師

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齊紅老師 解答 2024-03-21 16:46

?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! 希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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您好,您的分錄太對了,清晰
2024-03-21
你好 ; 你這個做的 分錄不對 。怎么 又是借方其他應收款 又是貸方其他應付款 ; 看我 寫的分錄去做 : 1.計提工資 借:管理費用等貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保和公積金(企業(yè)部分) 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬——社保 應付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社保(個人部分) 其他應付款-公積金(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交社保公積金 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) - 公積金(企業(yè)部分) 其他應付款——社保(個人部分) - 其他應付款-公積金(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-01-14
?你好;? ? 對的; 分錄就這樣走??
2022-06-07
這個單位社保還是通過應付職工薪酬比較好,
2020-12-04
你好,哪個分錄也不對的。
2022-09-17
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