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老師,請問多結(jié)轉(zhuǎn)了2024年營業(yè)年外收入--政府補助29元,本身2600,結(jié)成了2629元,小微企業(yè),做2025年1月賬時發(fā)現(xiàn),如果不反結(jié)賬,現(xiàn)在能直接沖減應(yīng)交增值稅和營業(yè)外收入嗎,應(yīng)該如何調(diào)賬做會計分錄

2025-02-06 10:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-06 10:08

你好,你說的多結(jié)轉(zhuǎn)的是多錄入了嗎? 是說營業(yè)外收入多做了是嗎

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快賬用戶4420 追問 2025-02-06 10:13

是的,多做了營業(yè)外收入,因為跨年要交專票29元的增值稅,才發(fā)現(xiàn)4季度結(jié)賬時把這29元當成普票轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入--政府補助了,因為季度不到30萬元免稅,當時沒發(fā)現(xiàn)多轉(zhuǎn)了營業(yè)外收入,因為金額很小

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齊紅老師 解答 2025-02-06 10:14

你好,《小企業(yè)會計制度》的話,你可以直接去沖,一般沒什么問題。

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快賬用戶4420 追問 2025-02-06 10:16

請問分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2025-02-06 10:22

你好,你當時多做營業(yè)外收入的時候是怎么做的憑證就做相同的憑證金額寫負數(shù)

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齊紅老師 解答 2025-02-06 10:22

然后再按照正確的憑證寫就可以了。

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快賬用戶4420 追問 2025-02-06 10:23

好的,如果金額大是不是就不能這樣做

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齊紅老師 解答 2025-02-06 10:29

你好,是的,如果金額比較大的話是用以前年度損益調(diào)整更合適。

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你好,你說的多結(jié)轉(zhuǎn)的是多錄入了嗎? 是說營業(yè)外收入多做了是嗎
2025-02-06
去年的稅金及附加已經(jīng)稅前扣除了吧
2019-09-25
你好,你沖紅跨年的應(yīng)該把營業(yè)外收入還成本本年利潤科目,而不是直接原分錄沖紅
2020-10-23
你好;? ? 你是小規(guī)模還是一般納稅人;什么時候的業(yè)務(wù); 好判斷是否免增值稅??
2022-11-28
1.本應(yīng)計入2022年的收入,但在2023年才確認:借:以前年度損益調(diào)整 230,000貸:應(yīng)收賬款 230,000 2.2023年審計根據(jù)合同確認應(yīng)該補充沒做的收入:借:應(yīng)收賬款 190,000貸:以前年度損益調(diào)整 190,000 3.主營業(yè)務(wù)成本有部分屬于2022年的需要調(diào)整回去:借:庫存商品 24,000貸:以前年度損益調(diào)整 24,000 同時,你還需要將以前年度損益調(diào)整科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤,假設(shè)以前年度損益調(diào)整余額為借方116,000元(230,000-190,000-24,000),則需編制如下會計分錄: 借:利潤分配——未分配利潤 116,000 貸:以前年度損益調(diào)整 116,000 由于上述調(diào)整涉及到了以前年度的損益,因此需要對2023年12月的資產(chǎn)負債表和利潤表進行相應(yīng)的調(diào)整。具體來說,需要在資產(chǎn)負債表中調(diào)整應(yīng)收賬款、庫存商品和未分配利潤等項目的余額;在利潤表中調(diào)整營業(yè)收入、營業(yè)成本和凈利潤等項目的金額。
2024-06-19
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