你好同學(xué) 1、要?dú)w集各種苗木的料、工、費(fèi)(比如土地?cái)備N,設(shè)備折舊等)

我和供應(yīng)商之間的操作模式是當(dāng)月送貨,下月對(duì)賬,對(duì)賬完成后開(kāi)票?,F(xiàn)在是7月,7月份供應(yīng)商送貨,8月份對(duì)賬,8月份開(kāi)票(開(kāi)的是7月份貨款)。我目前是按照發(fā)票來(lái)做賬,我發(fā)現(xiàn)這樣子就是賬實(shí)不符,因?yàn)槲覀}(cāng)庫(kù)7月份就收了貨。有老師教我應(yīng)該每個(gè)月暫估,做到賬實(shí)相符,但是我想問(wèn)實(shí)務(wù)中,真的是企業(yè)都會(huì)選擇暫估這種模式嗎?有沒(méi)有一些實(shí)際點(diǎn)的回復(fù)呢?
我想問(wèn)下,我們公司之前是一個(gè)老板,3月份后實(shí)際是增加到3個(gè)老板,然后營(yíng)業(yè)執(zhí)照的那個(gè)股東是前老板和一個(gè)公司持股。3月份后所有的收入和支出都算3個(gè)老板的(營(yíng)業(yè)執(zhí)照沒(méi)變更),3月份后實(shí)際公司業(yè)務(wù)是3個(gè)老板打伙的,然后對(duì)外注冊(cè)資本還是那些,對(duì)內(nèi)注冊(cè)資本沒(méi)有,現(xiàn)在做賬的錢(qián)付支出是往其他應(yīng)付款之前那個(gè)老板名下的,(前期的付支出的錢(qián)是前老板隸屬于3月份前的,然后3月份前也有收入,也有3月份后收入付3月份之前的費(fèi)用,其他兩個(gè)股東把投入的錢(qián)給我之前老板私人卡上。像這樣子的怎么處理好
老師,就比如說(shuō)我爸爸以前他們就是做生意注冊(cè)了有一個(gè)公司,然后后來(lái)他們沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,沒(méi)有什么業(yè)務(wù),然后他就就過(guò)戶給到我的頭上了,到我的頭上以后呢,現(xiàn)在我暫時(shí)沒(méi)什么用,然后我的意思就是現(xiàn)在有一個(gè)零申報(bào),意思就是這種的你沒(méi)有什么業(yè)務(wù),你為了保這個(gè)公司,他這種的話叫什么零申報(bào)是吧?我的意思就這種的話,我自己應(yīng)該怎么操作?就是好像是每個(gè)月要去銀行打一下那個(gè)對(duì)賬單什么的,然后自己需要就要去在那個(gè)什么稅務(wù)局什么申報(bào)什么的嘛,然后因?yàn)榻裉焖麄兯麄冋f(shuō)還有一個(gè)什么盤(pán),我不知道那個(gè)拿回來(lái)應(yīng)該怎么操作?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們是一般納稅人公司,銷售摩托車(chē)的,每個(gè)月進(jìn)多少 銷多少 ,都是記錄的,按照實(shí)際銷售去結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是現(xiàn)在做到7月份的賬,發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,就是我銷售的車(chē)庫(kù)存負(fù)數(shù)了,但是車(chē)架號(hào)確認(rèn)是這個(gè),假如說(shuō)以前開(kāi)出去車(chē)型號(hào)錯(cuò)了 ,這樣是不是就會(huì)導(dǎo)致我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號(hào)沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號(hào)車(chē)少了的情況?那怎么做???因?yàn)檐?chē)比較多,能不能暫估入庫(kù)啊,后面放發(fā)票回來(lái)處理。
老師,我這邊是苗木合作社然后一般納稅人開(kāi)出有一百多萬(wàn)銷售票子其中一些苗木的票子和一些用的機(jī)器票子栽種那種的,需要用機(jī)器操作那樣式的票子也開(kāi)出幾十萬(wàn),像這樣的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呀?老師
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設(shè)計(jì)臺(tái)歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個(gè)項(xiàng)目及稅率?
老師,單位補(bǔ)繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個(gè)員工離職的,這種個(gè)人部分怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)公司有兩個(gè)股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個(gè)股東沒(méi)有實(shí)際入股,另外實(shí)繳了,沒(méi)有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計(jì)報(bào)告上允許有錯(cuò)別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個(gè)貨的進(jìn)項(xiàng)稅幾個(gè)月之前就已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國(guó)慶發(fā)的節(jié)費(fèi),我沒(méi)有單獨(dú)計(jì)提,是跟工資一起計(jì)提的,個(gè)稅也跟工資一起申報(bào)了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費(fèi)是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢(qián)了可以開(kāi)折扣嗎
老師,就是我司賣(mài)茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費(fèi)用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個(gè)人,25年確定對(duì)方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理


2、期初成本加本月成本=總成本 總成本除以數(shù)量=單位成本 應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本=單位成本*銷售數(shù)量