你好,同學(xué),正在為你解答,?稍等哦!
老師,我們?nèi)ツ甑?2月的帳已經(jīng)結(jié)賬了,年底已經(jīng)結(jié)賬了,個稅和年報,各種稅都已經(jīng)交了,現(xiàn)在甲方又說2022年1月23號左右給我們代發(fā)100萬的人工工資,時間是2021年7到12月的。那我到時候個稅申報怎么辦,今年1月發(fā)放,等2月份再申報嗎
老師,有這樣一個問題,假設(shè)12月里。1號我支付了一筆貨款,通過銀行轉(zhuǎn)賬的,用于購買一個低值易耗品。后來東西到貨,入庫了,但是現(xiàn)在因為疫情,對方無法開票出來,估計要到23年1月份才能取回發(fā)票,那么請問,我付款時,我收到貨時,我收到發(fā)票時,三個時間點,我應(yīng)該怎么做賬?
我公司12月預(yù)估了一筆服務(wù)費,分錄是借管理費用-服務(wù)費貸預(yù)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸:管理費用-服務(wù)費。23年1月份收到這張4萬發(fā)票請問老師分錄應(yīng)該怎么寫。
你好,老師,我12月賬務(wù)處理做了一筆運輸費以為12月底發(fā)票會開進(jìn)來,已經(jīng)計入12月利潤,已交企業(yè)所得稅,現(xiàn)實際開票日期是2023年1月5號收到發(fā)票。我賬務(wù)處理要怎么處理呢
老師你好,請問我22年暫估了原材料已經(jīng)入庫領(lǐng)用了,12月31號沒有來發(fā)票也沒有紅沖之前暫估的,到23年年來了一部分發(fā)票,請問我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊
酒店的房租應(yīng)該進(jìn)費用還是進(jìn)成本
老師請問一下,殘保金申報表的上年在職職工工作總額怎么計算
老師你好,我們現(xiàn)在有一個業(yè)務(wù)是賺差價的,現(xiàn)在客戶直接繞過我的上游找到我們,讓我們直接給他提供貨源走私賬,本來之前差額入的是營業(yè)外收入,但是我們付款并不是進(jìn)步就能結(jié)清,所以未支付完的款就用了其他應(yīng)收-往來這個科目過渡,但是現(xiàn)在由于他提出走私賬,收款的時候還是可以入營業(yè)外收入沒問題,但是付款的時候不能再用其他應(yīng)收往來這個科目了,因為再用這個科目過渡的話就跟之前的賬混在一起就會導(dǎo)致這個科目余額不對,本來之前掛的是未付款給供應(yīng)商的金額,再沖這個科目,余額只會變小,我現(xiàn)在說的是內(nèi)賬的操作,但是樺其他科目又會有余額無法平賬
我這是行政單位自己成立的工會,上年銀行有存款,然后今年剛建賬,工會系統(tǒng)里期初數(shù)要設(shè)置借,貸,請問我要怎么設(shè)置
老師,請問基層工會長期未建賬,現(xiàn)在來建賬,我們有工會系統(tǒng)可以做賬,就是期初數(shù)要怎么設(shè)置
老師你好!個人租門面,租到企業(yè),個人需要交什么稅費,企業(yè)需要交什么稅費,這個門面是老板租到企業(yè),兩邊都需要交什么稅費,老師指導(dǎo)一下
老師好,我平時印花稅都是按銷售收入申報的,不知我們公司從銀行網(wǎng)上貸款200萬,這還要交借款合同的印花稅嗎?
請問公司租用個人商業(yè)用房,電費是房東個人名字,這個電費可以入賬稅前扣除嗎?
老師,生產(chǎn)制造企業(yè),原材料到廠里后裝卸費計入什么科目
我準(zhǔn)備開一家壽司店,月銷售額預(yù)計10萬左右,請問是注冊個體工商戶較好還是有限責(zé)任公司較好
你不能直接將1月23號收到的發(fā)票放到12月23號的賬里面?。
那我是要在今年年初做一筆和錯誤的借貸完全相反的借貸嗎,然后再記一筆正確的?
老師,這樣對嗎?
抱歉同學(xué),這兩天一直在忙,沒來的及給你回復(fù)!
沒關(guān)系,我這樣做對嗎
老師,時間快到了,幫我看一眼
嗯嗯,我感覺你寫的,沒啥問題啊!