您好,
借:應(yīng)付賬款
貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師 供應(yīng)商應(yīng)付的尾款不用付了。會(huì)計(jì)分錄是: 借應(yīng)付賬款 貸 營(yíng)業(yè)外收入嗎
差供應(yīng)商幾分錢 不用支付,需要做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師: 您們好! 公司報(bào)廢的貨物的金額進(jìn)入了管理費(fèi),需扣供應(yīng)商的貨款 借供應(yīng)商貨款 貸 管理費(fèi) ,這筆扣供應(yīng)商的貨款屬違約金需進(jìn)到營(yíng)業(yè)外收入,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入怎么寫分錄?借供應(yīng)商貨款 貸營(yíng)業(yè)外收入 這不是借了兩次供應(yīng)商貨款。謝謝!
請(qǐng)問(wèn)給供應(yīng)商付款相差10幾塊。供應(yīng)商也不要這個(gè)錢了,這個(gè)應(yīng)該可以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是否需要交增值稅呢?
本來(lái)應(yīng)該支付給供貨商的貨款不需要支付了,現(xiàn)轉(zhuǎn)做營(yíng)業(yè)外收入,需要交增值稅嗎
老師,公司倉(cāng)庫(kù)房租不給開(kāi)票可以對(duì)公轉(zhuǎn)賬嗎?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說(shuō)中秋發(fā)200元過(guò)節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來(lái)的?
老師您好,適應(yīng)能力強(qiáng)跟誰(shuí)都能相處是什么意思
您好老師 目前公司只有工資與差旅費(fèi) 是不是報(bào)稅(電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅季度申報(bào))( 如圖3里面的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本) 這個(gè)二個(gè)項(xiàng)目都是填利潤(rùn)表里面的0(如圖1) 這樣對(duì)不對(duì)(都是填利潤(rùn)表里面的)?
你好,我今天在核對(duì)往來(lái)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一張2022年的發(fā)票沒(méi)有入賬,是購(gòu)買原材料的,這個(gè)原材料還能入原材料么?要如何做賬
個(gè)人租車12000的租車協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價(jià)格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開(kāi)來(lái)3個(gè)點(diǎn)的專票,對(duì)方跟我們要5.5的稅點(diǎn),這個(gè)合理嗎
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購(gòu)貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開(kāi)票金額是311萬(wàn),10月份開(kāi)始要申報(bào)第三季增值稅和附加稅,有啥注意點(diǎn),開(kāi)票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)30萬(wàn) 存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不呢
這個(gè)是要交企業(yè)所得稅的
是要填納稅申報(bào)表的吧 虧損就不用交的吧
直接做了賬,就在利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)外收入里面了,
是的,如果是虧損,就不用交了
申報(bào)表要填營(yíng)業(yè)外收入的嗎?填報(bào)的時(shí)候 還是不用
申報(bào)不用填的,做賬的時(shí)候就計(jì)入了
好的 謝謝老師了
不客氣,很高興幫你