賣出價(jià)減進(jìn)價(jià)是毛利,不是凈利潤(rùn),凈利潤(rùn)還需扣其他成本費(fèi)用和稅費(fèi)。銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)差額是增值稅額。少交增值稅可多取合法進(jìn)項(xiàng)票、利用優(yōu)惠政策、合理規(guī)劃業(yè)務(wù)模式,但要合法合規(guī)
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是說(shuō)我們公司是一般納稅人13點(diǎn)的稅率,在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,我們可能會(huì)取得1%6%9%13%不同點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有規(guī)定說(shuō)1%稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開具為1%的銷項(xiàng),而不能抵扣我開出去13%個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,應(yīng)該是說(shuō)都能抵扣的,只是說(shuō)比如我買了1000元的東西收到的是1個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我有10塊錢的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項(xiàng)發(fā)票是13點(diǎn),我的銷項(xiàng)稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項(xiàng)130-我收到的進(jìn)項(xiàng)10=120元這個(gè)就是我這個(gè)月要交的稅,這樣理解對(duì)嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)一下我們是建筑業(yè) 現(xiàn)在呢我們要開出去部分鋼筋發(fā)票 這樣的話我們的進(jìn)項(xiàng)就是個(gè)人代開的(我們自己找人開的,實(shí)際沒有真是業(yè)務(wù)) 個(gè)人只能代開普票 我們開出去的是專票 單價(jià)是5000元/噸 那個(gè)人代開的普票的單價(jià)是3800元/噸,我們領(lǐng)導(dǎo)覺得個(gè)人代開的這個(gè)單價(jià)太低了,我就跟他說(shuō)我們開出去還會(huì)產(chǎn)生13%的增值稅,而我們購(gòu)進(jìn)的是不含稅的(因?yàn)槭莻€(gè)人代開普票) 這樣可以嗎?老師
老師我們是做貿(mào)易的,一般納稅人,主要買賣玉米,小麥,酒糟這些產(chǎn)品,小麥和玉米是我們自己開的收購(gòu)發(fā)票,我們有些玉米走的汽車運(yùn)輸,我們買玉米的運(yùn)輸費(fèi)用我們自己承擔(dān),但是取得不了運(yùn)輸?shù)倪M(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我想請(qǐng)教老師我們自己開收購(gòu)發(fā)票,上面的單價(jià)我是用玉米的價(jià)格+運(yùn)輸成本+裝卸搬運(yùn)成本=總成本,然后用總成本÷總數(shù)量,計(jì)算的單位成本,舉例說(shuō)明,假如我們買的玉米單價(jià)是2800一噸,運(yùn)費(fèi)是一噸100元,裝卸搬運(yùn)費(fèi)一噸是17元,那么我開收購(gòu)發(fā)票的單價(jià)是每噸2800+100+17=2917元,那么收購(gòu)發(fā)票上面每噸的單價(jià)是多少?稅費(fèi)是多少 我算的每噸的單價(jià)是價(jià)稅分離,2917÷1.09=2676.15元 增值稅款是2917-2676.15=240.85
老師,我們是做電商的,假如我們平臺(tái)訂單金額是10000元,平臺(tái)費(fèi)是700(就是平臺(tái)抽提成),我們賣給客戶兩個(gè)商品一個(gè)商品進(jìn)貨價(jià)6000元(含專票),一個(gè)商品進(jìn)貨價(jià)是2000元(沒有發(fā)票),我們開出去的銷項(xiàng)票是9300(增值稅專票),問(wèn)一下老師我們的毛利率是怎么算啊
我公司進(jìn)260元開票,賣出是660元單價(jià)開票,單位是噸,顯示噸數(shù)。那我賣出660元單價(jià)開的發(fā)票減我進(jìn)項(xiàng)260元單價(jià)的發(fā)票,就是我的凈利潤(rùn)嗎?中間這個(gè)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)差額就是我需要交的增值稅嗎?有沒有什么辦法可以少交點(diǎn)呢
我單位稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示 2022年其他應(yīng)付款余額較大且占增值稅全部銷售收入比例較高造成少記增值稅應(yīng)稅收入 ,賬目顯示大部分為保證金 該如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
去年費(fèi)用少計(jì)提了,通過(guò)以前年度損益來(lái)調(diào)整了,在匯算清繳時(shí)報(bào)表要怎么報(bào)?
出口退稅,貨物退稅率為0 老師說(shuō)不是所有產(chǎn)品都視同內(nèi)銷 還需要看看特殊標(biāo)識(shí)是1還是2 請(qǐng)問(wèn)哪里查看這個(gè)特殊標(biāo)識(shí)呢
老師,建設(shè)安裝工程公司的成本都有哪些?
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款科目不重分類包括什么啊
老師,個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票的時(shí)候只交了增值稅,公司也沒有代扣代繳綜合所得,請(qǐng)問(wèn)怎么處理
老師,匯算清繳中選填項(xiàng)目202存在境外關(guān)聯(lián)交易應(yīng)該不填,我不小心點(diǎn)了否,現(xiàn)在去除不掉怎么弄?
現(xiàn)在填寫工商年報(bào)有一個(gè)股東及出資信息里面要填寫實(shí)繳出資額,和實(shí)繳出資時(shí)間,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么填寫,2023年4月成立的工資,注冊(cè)資本100萬(wàn)
其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),表示余額在貸方還是借方?表示啥意思
老師,問(wèn)下,公另外有車船稅176.96元,請(qǐng)問(wèn)如何做分錄呀?車船稅記保險(xiǎn)費(fèi)里面還是走稅金及附加科目?
主要我們公司只有進(jìn)貨才有進(jìn)項(xiàng),也沒有其他的進(jìn)項(xiàng)了,這個(gè)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)差額太多了,需要交太多稅款了
那這個(gè)沒辦法了 只能交稅了