你好,這個(gè)就是一年一次,你可以更正修改之前的。
老師,我還是剛才問(wèn)你那個(gè)3萬(wàn)年終獎(jiǎng)問(wèn)題的。按你說(shuō)的計(jì)提年終獎(jiǎng)帶小數(shù)點(diǎn)的,有點(diǎn)假,這個(gè)人不是銷(xiāo)售人員,他是研發(fā)人員。那就還按3萬(wàn)年終獎(jiǎng)計(jì)提。那我在更正2020年12月報(bào)表的時(shí)候,合并工資申報(bào),他只用交795.6的稅,那我現(xiàn)在3月份申報(bào),然后這個(gè)月扣個(gè)稅,等于說(shuō)是公司替他先交了個(gè)稅,然后他再還回來(lái),我理解的對(duì)不對(duì)?
老師你好,麻煩問(wèn)下:9月給員工都發(fā)放了數(shù)額不等的獎(jiǎng)金,但是有些員工收入不高,將獎(jiǎng)金并入當(dāng)年綜合所得計(jì)算個(gè)人所得稅較為劃算;有些員工收入較高,發(fā)放的獎(jiǎng)金不并入當(dāng)年綜合所得,而單獨(dú)作為年終獎(jiǎng)申報(bào)納稅較為劃算,申報(bào)時(shí)就按照每個(gè)人個(gè)稅算下來(lái)最少的方式選擇申報(bào)可以嗎?
關(guān)于 全年一次性獎(jiǎng)金 ,上一個(gè)單位在年初時(shí)已發(fā)了一筆,報(bào)稅時(shí)選擇了按 全年一次性獎(jiǎng)金 并在當(dāng)月預(yù)繳了稅;后續(xù)因?yàn)閱T工工作變動(dòng),新單位在本年末又發(fā)了一筆年終獎(jiǎng)。 請(qǐng)問(wèn) 員工在年度個(gè)稅匯算清繳時(shí),可以自行修改選擇后一筆新單位的年終獎(jiǎng) 作為 全年一次性獎(jiǎng)金 來(lái)節(jié)稅嗎?因?yàn)榻?jīng)計(jì)算如將后一筆獎(jiǎng)金來(lái)作單獨(dú)報(bào)稅會(huì)更劃算,但是原單位預(yù)計(jì)不會(huì)幫修改申報(bào)。
老師,去年12月沒(méi)有計(jì)提全年一次性獎(jiǎng)金,1月份發(fā)了年終獎(jiǎng),如果并入綜合所得里申報(bào)個(gè)稅,個(gè)稅會(huì)少點(diǎn)。但我有個(gè)疑問(wèn):這樣子23年全年的工資薪金168000+22年的獎(jiǎng)金120000.那等到24年匯算清繳時(shí),是不是會(huì)按20%算個(gè)稅了?
有個(gè)員工2023年的年終獎(jiǎng),財(cái)務(wù)申報(bào)工資的時(shí)候是給他按的是全年一次性獎(jiǎng)金收入所得報(bào)的個(gè)稅。反正這部分年終獎(jiǎng)也交過(guò)稅了,假如說(shuō)現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候,年終獎(jiǎng)不并入綜合所得,比較劃算,退的稅比較多,就年終獎(jiǎng)就不管就行了唄?就匯算清繳的時(shí)候收入不選年終獎(jiǎng),反正之前申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)稅了,這個(gè)就算年終獎(jiǎng)的單獨(dú)計(jì)稅,對(duì)吧?
老師員工給車(chē)安擋風(fēng)玻璃時(shí),把玻璃摔壞了,損失怎么寫(xiě)分錄,員工以后會(huì)賠償這塊玻璃錢(qián)
民間非盈利組織會(huì)計(jì)基本戶(hù)支付對(duì)公轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)入什么科目 需要寫(xiě)下級(jí)科目嘛
民間非盈利組織會(huì)計(jì)基本戶(hù)支付對(duì)公轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)入什么科目 需要寫(xiě)下級(jí)科目嘛
事業(yè)單位基本戶(hù)支付對(duì)公轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)入什么科目 需要寫(xiě)下級(jí)科目嘛
請(qǐng)問(wèn):這道題無(wú)形資產(chǎn)入賬價(jià)值公允價(jià)200,為啥加6,不是公允價(jià)值按公允價(jià)入賬嗎?
請(qǐng)問(wèn):這道題,2022年應(yīng)付債攤余成本為啥多家一個(gè)30*0.09. 23年應(yīng)付債權(quán)攤余成本為啥不減去30*9%
老師,使用權(quán)資產(chǎn)明明算出來(lái)是40.1,但是為啥他編分錄又是38.6啊
老師,商貿(mào)行業(yè)會(huì)計(jì)的特點(diǎn)是什么?
2025年還是增值稅小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)普票不交稅嗎
老師你好!請(qǐng)幫看一下增值稅申報(bào)表,最后看那一個(gè)是申報(bào)的增值稅,最后附加稅按增值稅的12%減半征收,是這樣核算嗎?
怎么更正啊,不是報(bào)了已經(jīng)扣稅了嗎
你好,就是因?yàn)榻欢惲瞬鸥绻麤](méi)有交稅的話是作廢。選擇所屬期,找下面的綜合所得申報(bào),找左邊報(bào)表報(bào)送右邊更正申報(bào)。
還有我查到23年有些員工的也是24年一月份才報(bào)的,所以24年報(bào)不進(jìn)去,那就只能等下個(gè)月報(bào)到25年了,是這個(gè)意思嗎
是的 一年一次 下一次的在2月份申報(bào)才屬于2025年。