你好,是的,達(dá)到20%的等級(jí)就需要按照20%來(lái)計(jì)算了的
老師,如果企業(yè)員工申報(bào)了工資還申報(bào)了全年一次性獎(jiǎng)金,個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候會(huì)補(bǔ)稅嗎?全年一次性獎(jiǎng)金是否會(huì)記入綜合所得呢?
老師,您好,發(fā)年終獎(jiǎng),我按年終一次性獎(jiǎng)金申報(bào)了,但是由于我休息了兩個(gè)月我的綜合薪金那到匯算清繳時(shí)是多交稅了,這個(gè)會(huì)給退嗎
老師,去年12月沒(méi)有計(jì)提全年一次性獎(jiǎng)金,1月份發(fā)了年終獎(jiǎng),如果并入綜合所得里申報(bào)個(gè)稅,個(gè)稅會(huì)少點(diǎn)。但我有個(gè)疑問(wèn):這樣子23年全年的工資薪金168000+22年的獎(jiǎng)金120000.那等到24年匯算清繳時(shí),是不是會(huì)按20%算個(gè)稅了?
老師,我22年全年一次性獎(jiǎng)金計(jì)提了,但是實(shí)際發(fā)放分三次,22年12月發(fā)放了一次,放在了工資獎(jiǎng)金里面一次一起計(jì)算個(gè)稅,23年一月份發(fā)了一次,也放在工資獎(jiǎng)金里面, 全年一次性獎(jiǎng)金分發(fā)表附在了憑證后面,這樣做對(duì)不對(duì)?,23年的全年一次性獎(jiǎng)金怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)老師,我在22年12月份的時(shí)候計(jì)提了全年一次性獎(jiǎng)金,但是申報(bào)的時(shí)候只申報(bào)了一部分,是并入到工資薪金里面申報(bào)的,到23年1月份的時(shí)候又申報(bào)了一部分全年一次性獎(jiǎng)金,也是并入到工資薪金中的,現(xiàn)在我想問(wèn),我是更正申報(bào)還是在個(gè)人所得稅匯算清繳更正 ?個(gè)人匯算清繳表中可以更正全年一次性獎(jiǎng)金嗎?
老師,我們開(kāi)了票給客戶,發(fā)生質(zhì)量扣款,客戶直接從開(kāi)票的貨款里把質(zhì)量扣款扣了,我要稅前把這個(gè)扣款扣了,應(yīng)該要求客戶提供什么憑證呢
老師,我從1月到4月的個(gè)人所得稅分別都已經(jīng)申報(bào),但是因?yàn)楝F(xiàn)在有信息傳遞過(guò)來(lái),有個(gè)別人員在1月份已經(jīng)離職,所以我要進(jìn)行申報(bào)更正,然后就是我啟動(dòng)了更正,從1月到4月分別啟動(dòng)更正,然后再填綜合所得申號(hào)的時(shí)候,它顯示的還是從4月份開(kāi)始申報(bào),但是那個(gè)人員是1月份離職的,所以在4月份如果申報(bào)的話,1月份因?yàn)?到3月份還申報(bào)了4月份我的申報(bào)信息已經(jīng)填了,他1月份離職了,所以4月他還是沒(méi)辦法申報(bào),怎么辦???
老師 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)交易性金融資產(chǎn)宣告發(fā)放現(xiàn)金股利 到底是計(jì)入應(yīng)收股利還是交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)計(jì)利息呀 最開(kāi)始學(xué)都是計(jì)入應(yīng)收股利的 后來(lái)又說(shuō)改了 都放到交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)計(jì)利息里 到底是計(jì)入哪個(gè)科目 還是不同情況 計(jì)入科目不一樣呀
老師,請(qǐng)問(wèn)我們?cè)旒埞S是否可以成立一個(gè)回收公司給自己開(kāi)票,回收公司享受即征即退的增值稅優(yōu)惠政策
老師,你好。成立一個(gè)有限合伙企業(yè),去投資一個(gè)有限責(zé)任公司,注冊(cè)資本有上面要求嗎?
請(qǐng)問(wèn),餐飲企業(yè)計(jì)算毛利率時(shí),營(yíng)業(yè)成本需要算上水電費(fèi)、人工工資等嗎?我們以前計(jì)算毛利率,營(yíng)業(yè)成本僅指食材成本
老師,公司只有銷項(xiàng)沒(méi)進(jìn)項(xiàng),最后老板要按收入的全部,規(guī)規(guī)矩矩交稅,稅務(wù)局那里會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嘛
老師,有沒(méi)有老師是律師的,我從公司辭職,黑心公司要求我簽一個(gè)無(wú)勞動(dòng)爭(zhēng)議協(xié)議,才給我發(fā)剩余的工資,我想讓老師幫忙看一下能簽嗎
老師24年繳納公費(fèi)經(jīng)費(fèi),25年工費(fèi)經(jīng)費(fèi)全部返還公司,怎么做賬呀
老師,企業(yè)所得稅匯算,不想彌補(bǔ)虧損怎么辦
謝謝老師。如果2月單獨(dú)申報(bào)一月發(fā)的一次性獎(jiǎng)金,不并入綜合所得,那么24年匯算清繳時(shí),綜合所得應(yīng)納稅額不會(huì)144000,還是10%的稅率哈?
你好,是的,不超過(guò)144000,就是10%的稅率
老師,去年沒(méi)有計(jì)提年終獎(jiǎng),1月發(fā)放,這2月如何入賬呢?可以作為今年的費(fèi)用嘛?
你好,小企業(yè)準(zhǔn)則可以作為今年的費(fèi)用入賬。
謝謝老師,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(2013) ,就可以做在2023哈?
您好,是的,這個(gè)是可以的
老師,如果放在了2022年,那匯算清繳時(shí),22年報(bào)表不含這個(gè)獎(jiǎng)金 ,2023年1月又調(diào)整了未分配利潤(rùn),要怎么匯算清繳呢?
您好,放在2022年,調(diào)整匯算清繳的數(shù)據(jù),放在22年計(jì)算。