主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該換算成不含稅,那么應(yīng)該按照1%就行

老師,請問,我們公司技術(shù)服務(wù)費(fèi)是主營業(yè)務(wù)收入,我們是小規(guī)模納稅人,按季度申報納稅,季度不超30萬,小規(guī)模納稅人是免稅的,那么我們開票時,開的1%的稅額應(yīng)該怎么處理,?
老師好,我想請問下,內(nèi)賬收入是按含稅的,那股東分紅的時候,主營業(yè)務(wù)收入含稅的話會不會偏高,正確應(yīng)該怎么做呢?
老師小規(guī)模納稅人今年仍然適用3%的稅率減按1%來嗎?我做賬的話銷售商品含稅收入我們公司系統(tǒng)按13%來的1714.12,我調(diào)成按3%,不含稅主營收入由13%1516.90調(diào)整成按3%1664.17,是不是不應(yīng)該按這個,直接按減征1%調(diào)主營業(yè)務(wù)收入1697.15來,報稅適用不超過10萬免征
老師,小規(guī)模納稅人,季度不超30萬,含開票收入跟未開票收入,在做賬務(wù)處理的時候換算成不含稅收入應(yīng)該按3%換算還是1%呢
老師,我們美元賬戶是2月6日收到貨款的,我們開票是3月15日開的發(fā)票,那我做賬的時候怎么做呢?我的收入應(yīng)該是在3月份入賬對不,借:應(yīng)收賬款-美元賬戶 貸:主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 (那么入賬金額是按照3月1日的匯率入賬,還是按照2月6日的匯率入賬呢)
甲公司為一般納稅人,購賣玉米種子30,對方開的免稅票,甲公司如何記賬?
老師,我們公司去年是個體戶的核定征收,今年被改成了查賬征收,那我們這個月呢就收到了客戶打到我們公司賬戶的一筆貨款,那現(xiàn)在我怎么做賬比較好?之前已經(jīng)開過發(fā)票了
你好,想問一下,暫估成本怎么做賬,之前別人一直沒有給我們開票,然后每個月我這邊也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,
老師我想問下企業(yè)什么情況下會被定為非正常經(jīng)營戶?
樸老師,這個回答我不是很懂 是因?yàn)橛嫾べY按訂單完工周期算,入庫按會計月度算,周期不匹配導(dǎo)致直接除出錯。 正確做法:機(jī)臺按 “訂單完工數(shù)量 × 工價” 算工資,裁剪質(zhì)檢按 “訂單完工數(shù)量 × 月工資總額 ÷ 當(dāng)月總完工量” 分?jǐn)?,最后單件成?= 縫制工價 + 分?jǐn)偟牟眉糍|(zhì)檢成本,這樣就和入庫月份無關(guān)了。
稅款公司賬戶現(xiàn)在沒錢,小李不是公司人員,代付了,可以記賬其他應(yīng)付款記小陳嗎,小陳是公司員工 。到時公司賬戶有錢了把錢轉(zhuǎn)給小陳,小陳自己轉(zhuǎn)給小李
老師請問已申報但是沒有繳稅,剛才點(diǎn)開稅費(fèi)繳納進(jìn)去,微信支付寶支付確定后沒有出現(xiàn)二維碼,退出再進(jìn)去就沒有要納稅的稅款,現(xiàn)在還有哪里可以進(jìn)去繳稅
老師你好!運(yùn)輸企業(yè)開運(yùn)輸發(fā)票10萬,格外給9000元稅點(diǎn)錢,老板問我虧不虧,賬面現(xiàn)在有成本4萬油,其他2萬,進(jìn)項(xiàng)沒有留底稅可抵扣,這怎么算虧不虧呀
是因?yàn)橛嫾べY按訂單完工周期算,入庫按會計月度算,周期不匹配導(dǎo)致直接除出錯。 正確做法:機(jī)臺按 “訂單完工數(shù)量 × 工價” 算工資,裁剪質(zhì)檢按 “訂單完工數(shù)量 × 月工資總額 ÷ 當(dāng)月總完工量” 分?jǐn)?,最后單件成?= 縫制工價 + 分?jǐn)偟牟眉糍|(zhì)檢成本,這樣就和入庫月份無關(guān)了。 樸老師接下把 樸老師接下把 還是不太明白 樸老師接下把 樸老師接下把 樸老師接下把
公轉(zhuǎn)私備用金一個月是多少額度


不管有沒有超過起征點(diǎn),都按照1%算嗎?
是的,就是那個意思。
我增值稅申報表上的免稅額是按照不含稅的金額3%自動計算的
那個不管它,系統(tǒng)就是那樣