您好,是可以彌補之前的虧損看有沒有盈利再預繳的
請問,小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅按季度預繳,以前年度有虧損 本年第一季度盈利,可以彌補以前年度虧損嗎?第一季度要預繳企業(yè)所得稅嗎?第二季度虧損,怎么計算企業(yè)所得稅?企業(yè)所得稅申報的時候,彌補虧損是不是自動生成不用填?每季度老板都不想交企業(yè)所得稅,怎么根據(jù)開票收入預估企業(yè)所得稅,讓老板準備多少成本?
前三季度虧損,第四季度盈利,全年盈利,預繳企業(yè)所得稅,明年匯算清繳時彌補以前年度虧損后仍需繼續(xù)彌補,預繳的企業(yè)所得稅返還嗎?
預扣預繳企業(yè)所得稅,當季度有利潤,但是彌補了以前年度虧損,該季度還需要先計提企業(yè)所得稅嗎
小規(guī)模企業(yè)前二季度的利潤都是負的,第三季度利潤為正數(shù),要繳納企業(yè)所得稅,利潤總額要扣除彌補以前年度虧損,所得稅會計分錄怎么寫?
小規(guī)模繳納企業(yè)所得稅,是按季度會計利潤繳納企業(yè)所得稅,還是可以彌補之前的虧損看有沒有盈利再預繳?
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
企業(yè)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于交際應酬。產(chǎn)品成本80萬元,公允價值100萬元不含稅,增值稅稅率13% ,當年銷售營業(yè)收入16887336.54元(不含視同銷售收入) 1、會計處理 借:管理費用-業(yè)務招待費93 貸:庫存商品80 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)13 問題:分錄中庫存商品為什么是80,不是100呢?
老師,我們公司沒有成立工會,需要繳納工會經(jīng)費嗎。稅種認定有認定為按次申報
退稅流程是啥老師?現(xiàn)在已經(jīng)把進項認證過了,增值稅也報過了,接下來我問干啥?
老師,公司名下沒有車了,但老板用自己的車出去辦公,車相關的費用,怎么做可以在稅前扣除?(租車協(xié)議,賣車給公司不考慮的)
老師是有關聯(lián)業(yè)務報告提醒,我們老板公司很多,每個公司都有控股,然后也會往里面轉往來款,還有A公司控股B公司也王里面轉往來款,這算關聯(lián)業(yè)務嗎,用不用去報關聯(lián)年報
固定資產(chǎn)需要計入明細賬嗎
如果去年有虧損,第二年第一季度盈利,企業(yè)所得稅是否可以彌補虧損后再繳納?還是要等到匯算清繳?
需要等到做完匯算清繳以后才可以彌補虧損
如果去年盈利了,那就是看本年累計利潤(會計利潤)來計提企業(yè)所得稅?
是的,沒有彌補虧損的情況就看本年利潤
如果匯算清繳是5月做完的,我們是小規(guī)模,4月做第一季度納稅申報,還是要看本年累計利潤,也就是1-3月的會計利潤來預繳企業(yè)所得稅?不能彌補去年的虧損,等7申報的時候才可以彌補之前的虧損,按本年累計利潤計提企業(yè)所得稅,再減去第一季度預交的,再減去虧損的?
是的,沒錯的,就是你上面說的這樣操作的
老師那計提所得稅的時候是直接計提彌補虧損后的嗎?需要做其他分錄嗎?
對,就是按照彌補虧損后繳納多少企業(yè)所得稅來計提的