您好,這個(gè)實(shí)際是法人代付了沒有
老師問下,其他應(yīng)收款的借方負(fù)數(shù),是不是其他應(yīng)付款的借方正數(shù)?
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表 其他應(yīng)付款 為負(fù)數(shù) ,重分類的話 直接填寫在 其他應(yīng)收款 正數(shù) 就行了吧
老師,工程行業(yè),應(yīng)收(正數(shù))應(yīng)付(正數(shù))應(yīng)付(負(fù)數(shù))其他應(yīng)收(正數(shù))其他應(yīng)收(負(fù)數(shù))其他應(yīng)付(正數(shù))其他應(yīng)付(負(fù)數(shù)),哪種要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備?
老師問下,其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),應(yīng)付賬款也是負(fù)數(shù),可以把其他應(yīng)收款填寫到其他應(yīng)付款里嗎?應(yīng)付賬款填寫到應(yīng)收賬款里。這個(gè)資產(chǎn)總計(jì)金額就比原來的打了,可以這樣做嗎?
其他應(yīng)收款調(diào)整為其他應(yīng)付款,借貸怎么填數(shù)據(jù),借:其他應(yīng)收款(左邊正數(shù)),貸:其他應(yīng)付款(左邊負(fù)數(shù))。是這樣嗎
老師好,研發(fā)樣品對(duì)外銷售的收入,轉(zhuǎn)出的研發(fā)費(fèi)用是對(duì)應(yīng)產(chǎn)品所有的還是只需要轉(zhuǎn)出材料費(fèi),我查文件只有材料費(fèi)不能享受加計(jì),那么其他費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎
知道商品名稱。HS編碼怎么查?
開展會(huì)議購買的投屏,計(jì)入辦公費(fèi)還是會(huì)議費(fèi)?
在年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),填報(bào)所有者權(quán)益變動(dòng)表,新增的專項(xiàng)儲(chǔ)備應(yīng)該填在哪個(gè)位置?是填在所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)的其他那一欄嗎?
老師,請(qǐng)問固定資產(chǎn)折舊完的在匯算清繳報(bào)表那里要繼續(xù)填寫嗎?因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表還是含有這個(gè)數(shù)據(jù)的
母公司員工 采購子公司物資可以報(bào)銷在子公司嗎
24年開銷項(xiàng)票(增值稅已交,但賬務(wù)上未做收入,未交企業(yè)所得稅)25年紅沖那一部分發(fā)票,請(qǐng)問做24年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候這一部分紅沖能否在24年納稅調(diào)減,還是必須得做到25年
老師。我們賬上現(xiàn)在有很多待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。。我上個(gè)月抵扣了幾萬元。我要從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到那個(gè)科目。好像還有留抵幾十元。請(qǐng)老師給我做下分錄?
老師這種高速公路先票還能抵進(jìn)項(xiàng)不
老師,假如我們公司給張三轉(zhuǎn)十萬,用于發(fā)放人工人的工費(fèi),張三需要給我們公司提供哪些資料?
有代付的
那這樣對(duì)沖可以的
應(yīng)付賬款-58萬,其他應(yīng)付款120萬,預(yù)計(jì)負(fù)債5.8萬,這個(gè)賬里不動(dòng),填寫報(bào)表時(shí)候應(yīng)付賬款62萬,其他應(yīng)付款填寫5.8萬,預(yù)計(jì)負(fù)債0
可以的,這個(gè)調(diào)好就可以了